你好,严格来说应该这个月做收入
你好。我们公司这个月收款了5万,但是下个月再给对方开发票,这5万的收入是做到这个月还是下个月呢
老师,我们这个月收的钱,下个月给对方开票没有问题吧,这样的话报税的时候是不是算无票收入
老师,我们工人这个月给人干活有成本了,可是这个月我们没给人开票也没收到人家钱呢,那我就没有收入可以吗?
我们这个月收客户5000含税的,但是本月没有开票,这个月我怎么记收入呢?分录怎么计合适呢。
老师,我们这个月不给客户开发票,下个月开发票,我摘要怎么写,是写未开票收入还是无票收入?
老师,这个是余额表,你看下
请问老师,企业外购设备,正常应该是厂家发给企业之后,企业再发给客户项目地。企业收货单+发货单,这个物流就完结了。但现在是厂家直接把货发给客户了,那么这个物流单据应该收货和发货人都是谁,可以吗
老师您好,我同学想进行继续教育,原来他报初级证书的时候。也不知道报名那老师怎么给他传的资料,报名就通过了。现在新系统下来要重新进行信息采集。他的证书早都没有了,也传不上毕业证了,怎么办呢
国家企业信用信息公示系统官网直接进不去是什么情况?给谁打电话管用,有号码吗?谢谢你了
公司支付没有实际出资,也没有分红的公司长期股权投资的清算费用计入哪个科目
老师,我把余额表发给你看看
由于质量问题,境外客户扣了几万美金的扣款,这钱收不回来了,账务税务上怎么处理?
老师,我们买了两台设备,供应商开了票,我们也抵扣了,现在发现合同改了价,要票要红冲重开,红冲是由供应商发起的,选的是开票有误,我这里可以点确认吗
老师您好,不好意思请问我们是制作方糕,脆筒食品买个别的商家,一般纳税人,开出的税率是多少
一件货 200 元,现在商家让利 20 元,能不能开 20 元的负数发票
那这个季度就要报税了
但是我们还没开票,现在给开票吗?
你好,是的,是需要申报
未开票收入?
那我就先把票给开了
你好,是的,最好还是这个月开了。
那六月的货款七月才付
这个咋处理呢,报税的时候。这个时候发票还没开。还是我提前开掉
这个没关系的,几月份付款是不影响的。
那我发票是不是要按所属月份开具
你好,是的。最好就是这样
有些客户门店小的那种,不愿意开票也不愿意付公户。还有个问题,没和客户对账,有些会出现客诉售后退款的情况。这样发票金额不就不准了吗
你好,嗯。所以会有开红字的情况。
怎么处理的呢,应收和实收之间的差额开具红字发票?还是直接原金额冲红,再开具蓝字发票
你好,最方便的就是原金额冲红,然后重新做。
那这不是又堆到7月了,又是下个报税季
你好,你实际发了多少货,就确认多少应收和税费。 跟你什么时候收到款没关系
但是牵扯发票重开啊
你好,正常开就可以 啊 退货退款,就开红字发票就好了。