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这个月的收入,但是客户还没给钱,我们也没开票。这个月计入收入吧,还是下个月再计入。这个季度就不报了

2025-06-23 08:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 08:11

你好,严格来说应该这个月做收入

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快账用户2534 追问 2025-06-23 08:14

那这个季度就要报税了

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快账用户2534 追问 2025-06-23 08:14

但是我们还没开票,现在给开票吗?

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齐红老师 解答 2025-06-23 08:15

你好,是的,是需要申报

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快账用户2534 追问 2025-06-23 08:43

未开票收入?

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快账用户2534 追问 2025-06-23 08:43

那我就先把票给开了

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齐红老师 解答 2025-06-23 08:44

你好,是的,最好还是这个月开了。

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:34

那六月的货款七月才付

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:35

这个咋处理呢,报税的时候。这个时候发票还没开。还是我提前开掉

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:35

这个没关系的,几月份付款是不影响的。

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:36

那我发票是不是要按所属月份开具

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:36

你好,是的。最好就是这样

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:38

有些客户门店小的那种,不愿意开票也不愿意付公户。还有个问题,没和客户对账,有些会出现客诉售后退款的情况。这样发票金额不就不准了吗

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:39

你好,嗯。所以会有开红字的情况。

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:40

怎么处理的呢,应收和实收之间的差额开具红字发票?还是直接原金额冲红,再开具蓝字发票

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:42

你好,最方便的就是原金额冲红,然后重新做。

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:44

那这不是又堆到7月了,又是下个报税季

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:45

你好,你实际发了多少货,就确认多少应收和税费。 跟你什么时候收到款没关系

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快账用户2534 追问 2025-06-23 10:48

但是牵扯发票重开啊

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齐红老师 解答 2025-06-23 10:48

你好,正常开就可以 啊 退货退款,就开红字发票就好了。

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你好,严格来说应该这个月做收入
2025-06-23
你好,填入小薇企业免税销售额里面
2022-07-10
你好,操作是可以的了。
2025-06-23
你好,可以的,你可以先别做无票收入,开了发票再做收入。
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你好,可以做到下一个月的这个月借银行存款贷预收账款。
2021-09-09
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