成本结转原则:按实际从 A 产品出库的数量(各 100 吨),用上月 A 产品加权平均单价计算总成本,再按开票型号的销售额比例分摊到不同型号。 示例: A 产品上月加权平均单价 100 元 / 吨,出库 200 吨总成本 20,000 元。 若开票型号 X 销售额 11,300 元、Y 销售额 22,600 元(含税),按比例分摊: X 型号成本 = 20,000×[11,300÷(11,300%2B22,600)]≈6,666 元 Y 型号成本 = 20,000-6,666=13,334 元

老师比较急,用友软件里的事,就是在我结账的时候,软件里边儿有这个供销存?之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库,入成品进入成品库。那么销售也是一样,出成品就出成品库,出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是,只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品,他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的,因为二月份疫情期间没上班,就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料,我走原材料库,销售成品有成品库,这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候,正常结这个帐,我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了,他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面,结完帐以后,在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。
老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存,前面7个月没财务,库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商,由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来,8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数,老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据,入釆购单,入调拔单,再出销售单,一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊?头晕,转来转去,170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算?请老师给我一个简单正确的算法,明天上班要用,特急求老师详细介绍一下,谢谢!
老板有两个公司,A公司是专门批发的,B公司是做零售的。然后现在仓库有个进销存系统,财务没有另外一个进销存,但有权限登录看,这个进销存和做账也不相通。这个系统进、销、存是独立的,就是不能进销存体现在同一份表格里。现在问题1:结转成本的价格就用不了先进先出发,月末加权等,每次做账只能大概选一个成本价(成本价幅度不大,几乎不变)。但这样的话,我好像不能核对出和仓库的账是否一致。他盘点的真实数据只能和他仓库系统的库存数作对比?但与我财务账上对比不了吧?要怎么解决好呢?
老师好,我公司是售卖氢气的,购进氢气的成本包括氢气本身的采购款,运输费用,另外因为没有储罐,所以销售方都要自己提供运输槽车,到站上等我们卖完这车氢气才把车开走,所以这中间又有个驻车费,那我库存商品的购进成本该怎么核算呢,我目前是在库存商品这个科目下面设了氢气采购,运费,驻车这三个二级科目,然后将来卖出去开票以后我再根据销售比例结转这三部分库存商品,这样可以吗
请问,采购每天有报送赠送的商品数据,因为日期不同,我用的就是加权平均单价来算每期赠送的金额,就是移动加权平均;而报废数据是月尾才报上来,那报废金额我就是用全月加权平均来算,那么问题来了:就是我在做销售毛利表时,表中有个加权均价,我在表中把赠送和报废的金额合并一起用这个加权均价算出来了,这和我分开赠送和报废这两部分数据的合计金额不一致了,那究竟用哪个更能准确反映毛利呢?比如商品A,是4月20日赠送了,我就用到19号为止的移动加权单价算出20号的赠送金额,但在毛利表中的均价是用(上月库存金额+本月购入金额)/(上月库存数量+本月购入数量)得出,这两个金额不一样,就导致用这两个金额算出的毛利不一样,究竟哪个更准确?
老师,内账,工程公司,替挂靠分包单位给甲方开票,如何体现自己的管理费收入,给挂靠单位的收入,扣留的税费呢。您那边有整理好的分录文档吗,我想详细的了解一下
老师,生活服务,绿化养护营业执照上添加什么范围
老师请问现在开具专用电子发票,只填公司名称和税号,银行账号和地址不填没影响吧?
老师我们公司从劳务公司请的人员,发给劳务公司的工资,记的是劳务费请问要缴纳印花税吗?
老师,企业开回来一张财产保险费?这是什么业务啊
运输企业收到普通发票,发票项目现代服务*运输费与现代服务*搬运费,做账科目有啥区别,谢谢
老师,本月应发工资49011 元,扣除请假540元,社保2601.78元,实发45869.22元。怎样出会计分录凭证
,请问一下公司员工社保已申报,但未缴纳缴费,对公司办税人员有影响吗
一般纳税人10月开了发票出去,11月抵扣了进项后,也交了增值税,现在12月把发票冲红了,已经抵扣的进项就算白抵扣了是不?
朴老师,工程单位,有个挂靠分包单位,开完票预缴税金时,对方财务直接扫码缴纳的预缴税金,像这种情况如何做分录呢
X型号销售额11300,但是它包含进项一部分,包含库存一部分,全部开完的进项就整体结转出去,占用A的就按你说的计算吗?
同学你好 对的 是这样
XY占用A的部分销售额怎么确定啊?我现在把5月紧张全部结转,再按占用库存的数量直接×加权平均单价,可以吗?
同学你好 这个可以的