同学,你好 之前的计提,红冲
该原材料未计提存货跌价准备。工程建造过程中,由于非正常原因造成部分毁损,该部分工程实际成本 为 50 万元(不考虑增值税问题),未计提在建工程减值准备;应从保险公司收取赔偿款 10 万元,该赔 偿款尚未收到。老师:请问一下,为什么这个非正常原因造成的毁损,贷方是冲在建工程,这里的材料都是在进行在建工程中。。借:营业外支出 40 其他应收款 10 贷:在建工程50?不应该直接冲原材料吗?不是只有正常原因才能冲掉在建工程?
老师您好! 建筑企业承包一项房建工程,其中甲方提供钢筋和商砼,此部分材料款包含在合同总价款中,建筑企业收入如何确认? 这种情况是不是属于甲供工程的承包方式,可以选择简易计税? 如果选择简易计税,那可以改变吗?
(一)实训资料一:审计人员对某公司进行2006年度会计报表审计,发现如下问题:(1)已列入存货的发给乙公司的商品可能并不存在;(2)期末存货的盘点可能存在较大差错;(3)当年对应收账款所提的坏账准备可能不正确;(4)可能存在未入账的应付账款;(5)长期借款中可能有一年内将要到期的部分;任务要求:请指出以上存在的问题,是该公司管理层违反了哪项管理层认定。
(一)实训资料一:审计人员对某公司进行2006年度会计报表审计,发现如下问题:(1)已列入存货的发给乙公司的商品可能并不存在;(2)期末存货的盘点可能存在较大差错;(3)当年对应收账款所提的坏账准备可能不正确;(4)可能存在未入账的应付账款;(5)长期借款中可能有一年内将要到期的部分;任务要求:请指出以上存在的问题,是该公司管理层违反了哪项管理层认定。
(一)实训资料一:审计人员对某公司进行2006年度会计报表审计,发现如下问题:(1)已列入存货的发给乙公司的商品可能并不存在;(2)期末存货的盘点可能存在较大差错;(3)当年对应收账款所提的坏账准备可能不正确;(4)可能存在未入账的应付账款;(5)长期借款中可能有一年内将要到期的部分;任务要求:请指出以上存在的问题,是该公司管理层违反了哪项管理层认定。
我公司承接A公司一个项目,合同中约定项目上的油费需要由我公司承担。A公司与当地油厂有付款绑定关系,油款必须由A公司直接支付给油厂。因此,油钱由我公司转款给了A公司,再由A公司转款给油厂。现在遇到的问题是,油厂只开票给A公司。现在我公司支付的油费拿不到发票,像这样的情况应该如何处理?
老师你好,建厂期间采购的淋浴房还有厨房用具,怎么入账?
老师,5月底计提的物业费,我是这样写的:借:管理费用~物业费,贷:应付账款。6月初支付了物业费但是次日才收到对方开出的发票,两笔分录不知道怎么写了?您写最后两笔是这样的吗?支付的时候写:借:预付账款,贷:银行存款。收到发票后,借:应付账款,贷:预付账款。
自然人电子税务局扣缴端如何增加企业
老师请教一下,一般纳税人劳务派遣差额征税的税率是多少
我们厂里自己安装的光伏发电其中有部分卖给了电力公司,应该怎么入账怎么做会计分录,售卖的电不是我们厂里的主营业务
想开现代服务*咨询服务的发票 但是在电子税务局给商品和服务赋码的时候 带出不了现代服务 只能选销售服务*现代服务其他咨询服务 然后开票项目栏就成了其他咨询服务*咨询服务了 这种情况怎么解决呢
老师你好!我们公司是亏损的,净资产是23万,有一个占比45%的股东要转让股权,转让价格能按净资产的45%吗?
老师建筑业比如6月在A地开票9万,在B地开票8万,总的销售额超过了10万,在A、B两地分别预缴的时候是否可享受免征教育费附加和地方教育附加
老师,含税200000万,6%的税率,换算成不含税的多少钱?
老师,比如计提1000元减值,如果全额收回,借:在建工程减值准备 10000贷:资产减值损失10000,借:银行存款10000 贷:在建工程减值准备10000?
同学,你好 不是 借:银行存款 贷:应收账款
当时发生工程待摊支出时,借:在建工程-待摊支出10000 贷:银行存款,没有发生往来科目
同学,你好 那你收回什么??这不是你的支出吗??
比如这笔计入待摊支出的业务是占地补偿款10000元
同学,你好 补偿款直接做分录 借:银行存款 贷:营业外收入
在建工程减值准备不能转回,所以就不用管了是吗?那如果以后已计提的在建工程减值比如50000元,其中10000已收回,其余40000元进行核销时,应该如何处理呢
同学,你好 在建工程减值一般不转回的。 在建工程怎么会收到钱呢??你说的补偿是直接计入营业外收入,