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1.发生的业务招待费中有一部分没有发票,如果汇算清缴的话,是不是要先把没有发票的部分调增,然后再看剩余部分是否超出扣除比例 2.购买的办公用品中有一部分没有发票,走的管理费用—办公费 3.销售发生的运输费和电话卡充值一些没有发票,走的销售费用 4.试用期员工干了两三天觉得不适合结算工资,就几百块钱,走的销售费用工资,也没有税务局申报,以上问题在汇算清缴的时候在A105000纳税调整项目明细表中如何填写

2025-06-23 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 15:59

第一个是的。 第二个没有发票的全部调动。 第三个没有发票的全部调增。 第四个没有申报个税的不允许税前扣除。 第二个,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 第3个,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。 第4个,你做账上做的是工资,在职工薪酬明细表税收金额里面不要填写。

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快账用户7486 追问 2025-06-23 16:06

30栏是不征税收入用于支出所形成的费用,是这一栏?

30栏是不征税收入用于支出所形成的费用,是这一栏?
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齐红老师 解答 2025-06-23 16:07

你这个表格是不是不是最新的30行是其他。

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齐红老师 解答 2025-06-23 16:07

你去找你税务局那个。

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快账用户7486 追问 2025-06-23 16:14

哦意思那些没地方填写的都写到其他里面是吧,账面金额,税收的就是0然后调增里面把要调整的进度写上对吧

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齐红老师 解答 2025-06-23 16:15

你好 是的 需要调增多少帐在金额填写多少?

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