出口发票建议报关后开,因需与报关单(出口日期、商品等信息)严格匹配,提前开易因信息变动(如实际出口调整)造成发票与报关单不符,影响退税、外汇核销。需保证 “合同、报关单、发票、收汇” 四流一致,规避税务核查、退税受阻等风险 。
新入职一家小小外贸公司,只有老板和会计两个员工,成立当月没有开发票,但是出口的货物实际已经到了海关,只是还没有离境,所以出口发票不能开具,海关预录单是成立当月的日期,老板要求当月税务零申报,当月成立支做到下个月,请问这样可以吗?对首次出口退税会不会有影响?
老师,你好,我这边的账又有这种情况,有点复杂,同一个集团的,由总公司代出口,代收,代付,货到越南,由越南公司清关,产生的清关费用(可以开票)由我们承担,客户不承担这些费用,交货后再开越南盾发票给客户工厂(按出口关单美元金额换算越南盾再开票),客户的工厂再转越南盾货款,当越南公司收到工厂越南盾货款后,扣除清关等费用,又用越南盾买美金汇给出口的总公司,总公司收到美金结汇+退税,再扣运输费后再汇款给我们,这个也不知道怎么冲减了,是否按我截图这个来做分录,好像又不对,麻烦指点一下,谢!
老师,公司7月出口一台设备到伊朗,客户未收到货,货在运输中等待靠岸,未收客户货款未开票,因为我司需确保设备要投入正常使用后客户方可签收才能付款,采购供应商提供设备技术支持,也等客户签收才我司开采购发票,采购款我司已付全款。问题:出口的设备报关出口完成,未开票,设备确认收入的时间及开票时间是什么时候呢,现在申报7月收入,需要申报收入吗?申请退税的时间又是什么时候,目前我需导入报关资料到税务平台吗
老师您 好,像我们出口设备给外国客户,我们的设备是有一个验收期的,先发货,1年验收合格后打款,那这样等我们实际报关出口,货物离港后是不是就要确认出口收入了,开普票了呀
老师,我们是外贸企业。后面有办理出口退税的。 像供应商采购合同的话,比如有1500件货,付款给供应商也是1500件货,供应商开发票给我们也是1500件货,但是我们实际出货分2-3批,比如这次只出了500件报关出口,5月份出1000件报关出口。供应商那边,可以开一份总的发票过来1500件的吧?还是说需要这次出货开500件,等下个月出货后,再给我们开1000件?需要另外再做一份合同 跟送货单跟实际出货的来配套吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
请你:这道题,按答案给列式子算,我算的怎么和答案不一样100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
好的老师,如果提前开开票在6月,出口日期7月,这样我7月实际出口就不用再申报在6月开的这笔了吧?还不您意思说提前开发票跟出口日期不一致可能影响到退税对吗
同学你好 这个不会影响
好的老师,那我收到境外人民币,我开票就不用折汇了吧?还有交易发式是CIF,那我还要扣除什么后再开票吗? 还有老师,外汇核销是什么意思,是外汇收入申报吗
我银行收到外汇,需要做外汇收支申报再银行做对吗?还是在哪做呀
外汇管理平台申报的哦
你开票按FOB来开就可以
收支一笔,都要到外汇管理平台申报吗?为什么海南这边外管局他说,只要预收超过30天就要申报,其他不用上去申报,其他银行做。 FOB是=CIF-国际运费-国际保费吗?,费用都是国际的对吗?还是国内运费也含呀
1.对的 2.费用都是国际的
外汇局说到银行做这个,老师您刚说上外管申报是指这个吗?
好的,辛苦啦谢谢老师
对的,就是这个的哦
好的谢谢老师,那我登录申报外汇管理平台,只有预收预付超30天才上去操作,其他正常收支我在银行弄就可以了对不
同学你好 对的,是这样的