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老师,公司7月出口一台设备到伊朗,客户未收到货,货在运输中等待靠岸,未收客户货款未开票,因为我司需确保设备要投入正常使用后客户方可签收才能付款,采购供应商提供设备技术支持,也等客户签收才我司开采购发票,采购款我司已付全款。问题:出口的设备报关出口完成,未开票,设备确认收入的时间及开票时间是什么时候呢,现在申报7月收入,需要申报收入吗?申请退税的时间又是什么时候,目前我需导入报关资料到税务平台吗

2023-08-09 15:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-08-09 15:31

你好; 设备是好久发出去 ;发出去的当月做收入结转成本的 ; 你们出口是要开票的 ;要开票后 申请 退税的;  ; 需要的 

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快账用户7025 追问 2023-08-09 15:37

设备7月19日发出去,但7月未开具销售发票,也没有采购进项发票,7月这边要怎样才能做收入及结转成本呢

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:38

你好 ;   7月要走无票收入的 ;   结转成本  

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快账用户7025 追问 2023-08-09 15:39

那到时候客户签收了又要开票,这个怎么处理

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:39

你好; 红冲无票收入; 按开票做收入 

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快账用户7025 追问 2023-08-09 15:39

到时候供应商也要给我们进项发票

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:40

你好;  对的; 先按收到的货物做暂估 ;然后收到发票红冲暂估 ;按发票做账 入库  

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快账用户7025 追问 2023-08-09 15:54

电子税务局怎么无票收入,怎么冲红呢

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快账用户7025 追问 2023-08-09 15:55

到时候要开发票给客户申请退税

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齐红老师 解答 2023-08-09 15:57

你好;    未开具发票栏次去报 货物收入的 ;  红冲做分录红冲即可;   未开具发票 写负数金额报  

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快账用户7025 追问 2023-08-09 16:02

那现在是直接在增值税报表上申报无票收入,暂估入库结转成本吗,现在出口退税管理窗口要怎么操作呢

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快账用户7025 追问 2023-08-09 16:03

目前做无票收入,也没有进项抵扣,直接缴纳增值税吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:05

你好; 对的;暂估结转成本哈; 登陆电子税务局,点击【我要办税】--【出口退税管理】操作

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快账用户7025 追问 2023-08-09 16:12

无票收入是在出口退税管理操作申报收入吗

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:15

你好;无票收入 不用了; 比如 出口不予退(免)税商品,在增值税报表申报应税销售收入,并视同内销计提销项税额.如果是暂时未取得专用发票,那么当月不用申报退税,待收到发票再申报即可.

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快账用户7025 追问 2023-08-09 16:49

意思是我现在在7月增值税申报表上申报无票收入吗?没看懂

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齐红老师 解答 2023-08-09 16:51

你好;对的;你 先按无票收入报  

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快账用户7025 追问 2023-08-09 17:01

好的,谢谢,那无票收入是填写在增值税申报表哪一行呢

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齐红老师 解答 2023-08-09 17:02

你好; 未开具发票栏次里面有的; 你看看   

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你好; 设备是好久发出去 ;发出去的当月做收入结转成本的 ; 你们出口是要开票的 ;要开票后 申请 退税的;  ; 需要的 
2023-08-09
那你需要算出来未开票的不含税收入 37/(1%2B13%) 然后填写
2023-08-11
你好 1. 你可以拿着做价税合计入成本就行了。 不需要退回去 。 2. 你就算后面转了一般纳税人 这部分发票也无法抵扣了。 你要价税合计一起入成本费用去 3. 最好是股东私户转公户备注投资款 。 避免到时不认可 。 没有备注的话 原路退回去 重新转款 4. 小规模目前印花税是减半征收的 。 一般纳税人不减半 。 你要看是好久收到的投资款 。
2020-10-12
1,增值税22000÷1.03×3% 2,增值税3000,-预交纳3000 3,增值税25000÷1.05×5% 4,增值税12000×3% 5,抵减增值税500 6,增值税2000×3% 7,增值税150÷1.03×3% 8,增值税-12000÷200×50×3%
2022-11-29
你好需要计算做好了发给你
2022-12-20
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