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申报残保金后分录怎么做,需要就计提?

2025-06-23 16:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-23 16:17

计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款

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快账用户5690 追问 2025-06-23 16:19

去年年底忘了计提了,今年需要做以前年度损益调整?

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齐红老师 解答 2025-06-23 16:22

你每年都是按实缴的做费用,就当年计提当年交

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快账用户5690 追问 2025-06-23 16:23

那就是说不需要做调整是吧

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齐红老师 解答 2025-06-23 16:25

是的,可以不调整的,直接计入今年的费用

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计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款
2025-06-23
您好,借记“管理费用——残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应付款——应付残疾人就业保障金”科目 实际上交时,借:其他应付款——应付残疾人就业保障金贷:“银行存款”科目。
2021-09-23
需要的 借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2021-07-04
您好, 0申报, 不需要做分录
2023-09-07
您好残保金不用计提,发生的时候直接计入管理费用
2021-01-04
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