去年你全部计入费用了?
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
老师,我们是房地产开发有限公司,公司自成立到今年4月份之前都没有做账。(因为公司搞房地开发一直没开发成功)直到今年现在的老板将股权受让过来,将法人和营业执照变更为他本人。账套4月份才建立。请问下现在来补做以前老板支付给别人的一些设计费、过渡费用、支付要拆迁的电扇厂四合院维修费、土石方保证金和利息、向他人借款维修四合院和支付借款利息等这些做内账的话,怎么写分录?(没有发票,全是老板自己记载在白纸上)
甲公司2020年6月份发生了下列与或有事项有关的交易和事项:(1)6月1日,由甲公司提供贷款担保的乙公司因陷入严重财务困难无法支付到期贷款本息1000万元,被贷款银行提起诉讼。6月20日,法院一审判决甲公司承担连带偿还责任,甲公司不服判决并决定上诉。6月30日,甲公司律师认为,甲公司很可能需要为乙公司所欠贷款本息承担全额连带偿还责任。甲公司在2020年6月1日前,未确认过与该贷款担保相关的负债。(2)6月10日,甲公司收到丙公司提供的相关证据表明,销售给丙公司的A产品出现了质量问题,丙公司根据合同规定要求甲公司赔偿100万元。甲公司经确认很可能发生赔偿支出,估计赔偿金额为80-100万元之间。鉴于甲公司就A产品已在保险公司投了产品质量保险,6月30日,甲公司基本确定可从保险公司获得理赔80万元,甲公司尚未向丙公司支付赔偿款。要求:(1)编制甲公司2020年6月30日与上述或有事项有关的会计分录。(2)请分析计算上述交易和事项对甲公司2020年上半年利润的总体影响金额。(答案中金额单位用万元表示)
甲公司2020年6月份发生了下列与或有事项有关的交易和事项:(1)6月1日,由甲公司提供贷款担保的乙公司因陷入严重财务困难无法支付到期贷款本息1000万元,被贷款银行提起诉讼。6月20日,法院一审判决甲公司承担连带偿还责任,甲公司不服判决并决定上诉。6月30日,甲公司律师认为,甲公司很可能需要为乙公司所欠贷款本息承担全额连带偿还责任。甲公司在2020年6月1日前,未确认过与该贷款担保相关的负债。(2)6月10日,甲公司收到丙公司提供的相关证据表明,销售给丙公司的A产品出现了质量问题,丙公司根据合同规定要求甲公司赔偿100万元。甲公司经确认很可能发生赔偿支出,估计赔偿金额为80-100万元之间。鉴于甲公司就A产品已在保险公司投了产品质量保险,6月30日,甲公司基本确定可从保险公司获得理赔80万元,甲公司尚未向丙公司支付赔偿款。要求:(1)编制甲公司2020年6月30日与上述或有事项有关的会计分录。(2)请分析计算上述交易和事项对甲公司2020年上半年利润的总体影响金额。(答案中金额单位用万元表示)
老师,我们把自己的司机租给别的企业开车几天,别的企业给我们钱。我们开发票,发票名称怎么开?属于哪个大类,税收分类编码是多少?
新开的抖音店铺,需要给平台开发票,应该申请一般纳税人还是小规模纳税人
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对
付短期借银行贷款的利息。分录是
老师,我上个月红字发票进行税转出给冲销,那这个月进行转出是做贷方红字冲吗
老师,个税报税系统现在哪下载呀?
普通企业建设一个4000元围挡费用 进去什么费用呢?
我司员工的个税是由公司承担的,请问分录如何
老师:请问2023-2024年的账代理记账公司还没有做好拿过来,我可以自己先新建一个账套,期初数为0吗? 先做着,等久了,怕堆起来了做不完
老师请问一下劳务合同和劳动合同那种好一些,劳务合同可以不用买社保吗。
对的,入费用了
借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:其他应收款
老师为啥调未分配利润呀?不能直接冲费用吗?
这个还跨年调账,需要更正上年的利润表,视同直接下边这样做的 借:其他应收款 贷:管理费用
就是先做借:其他应收款 贷:管理费用 然后:借:其他应收款 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:其他应收款 这样吗?
今年调账就是我前边写的分录, 调上年的报表就是视同上年做了 借:其他应收款 贷:管理费用 调整资产表和利润表
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。