你好,是的,正常是免税的。
公司是一般纳税人,主营卖鸡蛋的。从供应商那里买鸡蛋,然后再销售出去。因为可以不交增值税,所以取得的发票没有要求是吗?专票普票都可以,是吧?这是第一个问题。第二个问题就是我们卖给客户,开具的专票和普票的税率是多少?
我们是一般纳税人,我们从对方购入了鲜肉和蔬菜,对方开具的是普通发票,0税率。我们销售出去鲜肉和蔬菜也是免税的。在这种情况购入农产品可以计算进项税额抵扣吗,什么样的情况下可以计算进项税额抵扣呢
自 2012 年 1 月 1 日起,对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜,免征蔬菜流通环节增值税,老师,这个既然是免征,那他们开出的发票,是不是就不能计算抵扣进项?只有从农民手中取得的蔬菜,才可以计算抵扣?
我们公司是小规模纳税人商贸公司,从批发零售的公司购入蔬菜加工品,比如说干海带,鲜海带 ,他开给我们是9%的税率,那我们开出去发票,也是要开1%的吗
如果我们开票出去是免税的,进来的发票不是免税的可以吗,我们公司是批发零售蔬菜猪肉的,但是进来的成本票是有税率的
发现24年8月——25年5月,住房公积金分录都写错了,写的借其他应付款——代扣公积金1000,借管理费用公积金1000 贷银行存款2000,借应付职工薪酬公积金2000 贷应付职工薪酬公积金2000,这下该怎么办,借贷应付职工薪酬公积金应该是1000才对,2024年汇算清缴申报表也填的跟账上一样都错了,这个问题大吗,要更正吗
请问一下老师,招聘外地的新员工,入职时报销他来的飞机票和几天住宿费,是不是要作为福利费,申报个税,还是说不能报销呢
老师好!请问发现上年度管理费用录入数字偏少,想红冲再本年度入管理费用,请问可行吗?其账务处理是?谢谢!
老师,想问一下,事业单位编制合并报表吗,他在编制合并报表的时候是不是与企业编合并报表区别是不抵消内部的未实现损益
老师,专票交的增值税在工商年报里可以填在已交税费那栏吗
凭证在凭证管理里面删了,在记账凭证还显示怎么回事,怎么调整
工程款通过民工工资拿到了,要怎么从民工那里收回来,风险相对转小,请老师给支下招??
老师,6月刚刚注册的小规模公司,7月需要报税吗,没有业务,需要报那些税
公司扣法院诉讼费分录怎么写?
应交税费登在哪个账本?怎么登?单独起一页吗
有的地方要求开免税,有的地方要求开零税率。
我们上海的,可以开免税的,现在维护税率后可以开出去,不知道要不要备案
然后我们开出去免税发票是不需要缴纳增值税的吧
一般来说先需要去税务局备案的。
那我们开出去的免税发票不需要缴纳增值税的吧
你好,是的,不需要交增值税的。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。