是的,就是按1%对外开票的

你好,我是批发零售商贸公司,一般纳税人,13个点的税率,我们有张进项9点的进项税率,我们只能开13的税率出去吗?还是9的税率也是可以开的
请问一下 我司是商业零售类小规模纳税人,现在从一般纳税人农业公司收购初级农产品(对方公司也是收购的,没有自产自销,做蔬菜流通环节免征增值税),对方开普票给我们,我们再销售给其他公司,那么我们开具的发票应该是几个点?对方能抵扣进项税吗?
老师您好,我们公司在武汉但在海南有项目,我们是一般纳税人提供纯劳务,开具3%的发票,这个也需要在外地预缴税款的是么? 如果我们在海南本地注册公司,去开展业务,小规模纳税人海南的政策是开1%的发票还是3%的发票的呀?
老师,我们是小规模纳税人,是属于商贸公司,主要是给机关单位,像学校,部队配送蔬菜,水果之类的,他们给我们结款,我们给他们开发票,但是我们给他们配送的品又多又杂,品很多,他们要求我们开票,挑选一点明细出来开就行了,那我们进货开进来的明细,也是要跟开出去的明细一一对应吗?
老师,我们是一般纳税人商贸公司,从合作社购入牛,然后销售给别的公司,合作社提供的发票是免税的,但是我们开出去的发票是9%,那我们报税时这个进项还能按农产品9%抵扣吗
老师好,我们公司是股东,投资给另一个公司的758000,我做成了其他应收款,调成借:长期股权投资,贷:其他应收款,那家公司注销,这758000作为投资损失,企业所得税税前扣除,借:投资收益758000,贷:长期股权投资758000,对吧
老师你好,我单位车保险10月赔偿2000元,当初做分录是借.银行存款2000,贷:预收账款2000,12月收到发票2000元,专票,并支付2000元修理费,怎么写分录
老师,我坏账做了营业外支出,汇算清缴的时候要调整交税吗
年底做了暂估,汇算清缴前收到发票后如何做账?如何处理收到的发票
老师好,上一任会计去年做账的时候把专票当普票做账了,今年想认证抵扣去年的专票可以吗?要怎么调整以前会计做的账呢?
老师,我们公司是一般纳税人,一般都是开具9%的发票。如果想要开具3%的发票是,是要想税务申请全部的项目按简易计税吗?还是可以针对单独某个项目申请简易计税?
去年交易性金融资产计提递延所得税负债,今年到期,同时也计提递延所得税负债,到期了递延所得税负债怎么处理?
我们做服务业的一些返利服务费,作为备查资料灵工一般留存哪些资料呢
补往年的 收入,要改申报过的财务报表?往年的账需要改吗?补的收入不开票,作为未开票收入申报
房东代开房租发票都要缴纳什么税,
那海带是属于免税的产品吗,不管是不是,只要我们购入的产品,如果购入时不是免税,那么卖出时开票也不能开免税,是这个逻辑吗
是的,就是你说的那个意思
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。