不收费需要使视同销售 借销售费用 贷库存商品 销项税额

老师好 1月份的发票 开错了 2月份作废 我1月份要不要把发票先 做进去
现在报税都提醒社保医保 工厂里的工人没有交但是管理人员有交工资和社保不匹配怎么办
高铁票抵扣进项税,员工身份信息一定要在个税系统里吗
个人代开了一张劳务费发票,现需要申报个人所得税,这个税从哪里申报,是个人申报还是收到发票的企业申报呢
会计审核报销,如果没有审核出来错误,多付款了,但是审核小组都签字了,谁的责任?
老师,公司给员工先交养老保险,发工资再把养老保险个人部分收回来,分录怎么做
老师,个体工商户的经营者例如:张三,张三的个体工商户核定了工资薪金的申报,每个月要报员工工资,那张三也给自己打工,也属于员工,他能报工资薪金吗
在四线城市,什么财务岗位可以有5-6千的工资?
老师,一月份收到发票 冲12月份暂估的成本费用,怎么做分录?
老师,要是知道去的哪些公司会被预警,需要怎么去接这个业务呢?
老师,这是国外客户 并且客户汇款了 分录2就是收款
那你怎么没有做主营业务收入?
你们承担运费的情况下,借销售费用,贷银行存款 出口,借应收账款贷主营业务收入, 借银行存款贷应收账款 差额财务费用。
我们没有承担运费哦
借应收账款 贷主营业务收入, 银行存款 收回来借银行存款,贷,应收账款
没有报关 只是空运国外客户 这种情况下,请问需要确认收入,结转成本嘛?
要的,而且你需要转内销借应收账款、贷主营业务收入、银行存款、应交税费、应交增值税销项。
我没有明白呢 还需要转内销 相当于出口商品了?
因为没有报关,所以需要转内销和国内销售是一样交税
老师,公司收到的钱是空运费的钱 不是货款哦
假设运费100,货物是50, 借应收账款150➕增值税 贷主营业务收入50, 应交税费,应交增值税销项, 银行存款100 借银行存款100,贷应收账款100。
那结转成本 借;主营业务成本50 贷:库存商品50 对吗
你按照我上面的例子来的吗?如果是的话,收入和成本不能是一样的,你怎么可能没有利润销售你这种有补税的风险。