是的,就是那样做就行
老师我公司有个员工,每月都计提1650的工资,共计提了14850。计提一直没发,现在不发给他了。私下处理。那我账上计提这个该如何平账呢。当时计提是:借:生产成本—直接人工 贷:应付职工薪酬
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
计提工资 4月 借管理费用-员工工资 309541.88 贷应付职工薪酬-应付职工工资 309,541.88 多计提了个税手续费1055.07 发工资的时候一起发的 借 应付职工薪酬 309541.88 应付职工薪酬-1055.07 贷 银行存款287249.13 社保和公积金和个税21237.68 老师这个分录是不是代表把1055.07多计提的冲回来了,这样做对吗
计提工资 4月 借管理费用-员工工资 309541.88 贷应付职工薪酬-应付职工工资 309,541.88 多计提了个税手续费1055.07 发工资的时候一起发的,但是我下面做分录的时候银行存款减掉了这笔钱的 借 应付职工薪酬 309541.88 应付职工薪酬-1055.07 贷 银行存款287249.13 社保和公积金和个税21237.68 老师这个分录是不是代表把1055.07多计提的冲回来了,这样做对吗
老师:我们公司购了一台车,但是这个钱又是扣老板工资的,每月计提了老板工资,直接转给他扣车款,但是车是属于公司的,老板的使用权,这个会计分录怎么做,我计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,发工资时借应付职工薪酬,贷:银行存款,最后这个分录怎么冲这个长期借款
产品税率不同可以开到一张发票里吗
郭老师,我们找一家公司做装修,对方没有资质,只有卖装修的材料,他们只开材料票给我们可以吗
附加税减半是在什么条件下减半
请问固定资产报废,买了400元,要怎么做账处理,是否需要开票。给废品点老板收走了,收了400元现金。
老师,我上个月转账付货款,这个月才给我开票,那我两个月的账怎么做呢
老师我们公司员工全国各地都有,工资在公司发,社保公积金按当地的发,找的一个公司代买,她们给我们开票,我们说的发票怎么做账啊
请问公司买烟用于业务,可以让卖烟的公司开票吗?我们公司又该怎么做账?
老师:去银行做资料变更手续需要带哪些资料?
【单选】2020年1月1日,A公司与B公司进行债务重组,重组日A公司应收B公司账款账面余额为1000万元,已计提坏账准备100万元,其公允价值为900万元,B公司以一批存货和一项以摊余成本计量的金融资产抵偿上述账款,存货公允价值为500万元,以摊余成本计量的金融资产公允价值为500万元。假定不考虑其他因素。A公司债务重组取得存货的入账价值为()万元。 A.400 B.1000 C.500 D.900
老师,收到的专票没有单位数量单价,可以用吗