咨询
Q

老师,请问一下 4月社保申报10000和缴纳10000 5月社保9000申报,但是费用直接扣了4月的一个减员社保费用只交了8000。请问一下老师,这个分录该怎么写呢?

2025-06-25 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-25 11:48

你好,你的意思是你5月申报9000,只扣了8000?

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:48

正常来讲的话它扣多少是按照你申报的来扣

头像
快账用户5037 追问 2025-06-25 11:58

因为,做了4月的减员,他又直接把那个减员的费用直接抵扣了5月的一部分,然后就不知道怎么做分录了

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 11:59

你好,把那个减员的费用直接抵扣了5月的一部分。是什么意思?

头像
快账用户5037 追问 2025-06-25 12:01

就是4月扣了社保,5月又去做了一个减员,然后,4月就该退1000元。但是那个1000没退回银行,直接5月的社保就少交了1000

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 12:03

你好,这样的话,相当于是5月多计提了,你5月是按9000计提的吗

头像
快账用户5037 追问 2025-06-25 12:04

是的,5月是按9000提的

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 12:05

你好,那你冲减多计提的1000就可以了。

头像
快账用户5037 追问 2025-06-25 12:21

老师,还有一个特殊情况,就是减员的时候社保减了,医保没有减。 医保公司和个人部分都是 员工自己出钱。 后面这个分录又该怎么做?

头像
齐红老师 解答 2025-06-25 13:21

你好,这个你可以收回来就行。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你的意思是你5月申报9000,只扣了8000?
2025-06-25
同学,你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2022-06-30
五月份的社保,他自己负担,还是你单位负担。
2020-08-14
如果少扣社保导致个税申报数据不准确,需要进行更正申报。可以登录自然人电子税务局(扣缴端),找到对应的申报记录,点击“更正申报”按钮,按照系统提示修改社保扣除金额等申报数据,重新计算应纳税额,多退少补。
2024-12-14
同学你好,如果是申报其3月的工资的个税,建议附加扣除,加上4月单位和个人的社保。
2021-05-05
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×