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老师您好,给供应商开了一张金额为82200元的发票,隔了两个月后收到货款82000元,就这笔货款而言收到货款的当月可以直接开200元的红字发票给该供应商吗?不冲红原先的发票。

2025-06-26 21:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-26 21:47

您好,不可以,红字不能直接开的,一定是在蓝票的基础上开的

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你好; 这个 看供应商的政策 ; 比如为了 促进销售;      购买方的越多; 就按照销售额 返利给购买方 ;    刺激购买方买货物;   这 对方供应商就是销售费用的  
2022-09-20
3月份正常入账,借:库存商品、应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。 11月收到红字发票,先冲减3月入账分录,借:库存商品(红字)、应交税费——应交增值税(进项税额)(红字),贷:应付账款(红字)。 再按实际支付40000元入账,借:应付账款40000,贷:银行存款40000。同时调整已结转的成本(按冲减后的库存商品金额调整)。
2024-11-28
您好,这样的处理我们不吃亏的,没有开红票,我们进项税全抵了,扣掉100那月原材料入账金额就用9900-进项税入账,相当于我们材料便宜了100元 ,应付账款也是平的,就是未税金额少入100
2023-12-11
对的是的暂估入库,然后再结转成本,这个月收到发票再调整就可以了。
2022-01-14
您好,借应付账款,贷银行存款。是的,您的处理非常正确
2022-10-03
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