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现在发现收到的去年的专票对方给我们开错了,想让对方红冲重新开具,对方红冲后重新开具给我们,金额税额不变,我怎么账务税务处理

2025-06-27 14:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-27 14:30

你好,这个要看你去年是怎么做的凭证

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快账用户4675 追问 2025-06-27 14:31

去年收到专票后入了成本,进项税今年已经抵扣了

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齐红老师 解答 2025-06-27 14:32

你好,你要做进项转出。

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快账用户4675 追问 2025-06-27 14:32

是不是把去年的入账凭证冲销后,重新做蓝字凭证就行

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齐红老师 解答 2025-06-27 14:33

你好,对的,就是这样做。

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快账用户4675 追问 2025-06-27 14:34

增值税报表需要进项转出,然后把重新开具的蓝字发票重新勾选是吗?

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齐红老师 解答 2025-06-27 14:34

你好,对的,就是这样子做。

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快账用户4675 追问 2025-06-27 14:34

去年的报表需要调整吗?

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齐红老师 解答 2025-06-27 14:34

你好,这个可以不用调整。如果金额不变的话就不用

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快账用户4675 追问 2025-06-27 14:40

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-27 14:40

你好,不用客气的了。

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