销售费用-低值易耗品
老师您好,请问我们企业8月发放7月某部门工资时,例如原部门工资应发数为1000元,但在发放工资时,由于员工违反公司规定,需要暂时缓发200元(可能下个月再发给他)但是社保和个税都已经正常申报,我想知道这200元账务处理应该怎么做。 如果按个税20元 社保100元 做账务处理 原本应该: 借:销售费用-工资 1120 贷:应付职工薪酬 1120 借:应付职工薪酬1120 贷:其他应付个人社保部分100 个税20 银行存款1000 现在缓发的部分我应该做到什么科目,放在哪里呢?谢谢您
我建筑公司,比如我施工了8栋楼,同属于 a项目部。我想核算下每栋楼的成本,如果 现场人员递交财务单据,比如用款用料分不清,最后成本有点混合怎么办? 还有我分明细时候,怎么列会计科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1号楼 刚才 2号楼 这样吗? 还是写成 工程施工-a项目部-合同成本 -直接材料(这里写原材料好还是写直接材料,还是写什么)-1号楼 以此类推 2号楼,分这么细核算吗? 还有快4级明细了,这样后面明细有先后顺序吗老师,你给我写下正确的 !我不理解 比如说发生间接费用 发生的辅材 怎么写科目明细,便于我以后核算查账,我实在不会!
老师,我想知道我们公司的销售人员工资跟销售额挂钩的,提前计提不了工资,只能在下一个月直接发放,那发放的时候怎么做账务处理,如果计入费用,那不是当月的工资,是属于上月的人工成本的,这种情况应该怎么办,还有图片上的运营部人员工资和客服人员工资应该计入哪个费用的会计科目。
19:46<问答详情好,我想请问一下,就是报销的员工提供给我的微信支付凭证上面的客户名城跟他的发票有一点不一致怎么办?不过的确是微信支付上的销售方给的娜娜呢52023-05-0519:38发布37次浏览老师解答齐红官方答疑老师职称:注册会计师你好,支付的是一个整数的话,你做库存现金吧别让他出现这个微信支付的2023-05-0519:39你好,但是我们是民间非营利组织,也没有库存现金,支付的不是个整数也,这个怎么办呢?是给了一些定额发票,微信支付的客户名称跟客户给的定额发票上面的章不一样有点出入?娜娜呢52023-05-0519:42发布56次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,那你别用这个微信支付的做原始凭证正常让他写一个报销单,实际有业务的拿着这个发票直接报销给个人。2023-05-0519:43齐红(答疑老师)如果你有微信支付的证明,这种有风险!一看就是虚开发票。问追问你好,这笔业务是实际业务,定额发票也是销售方给的,就是实际消费的金额跟定额发票的金额不一致,销售方多给了,也是有风险吗?
老师好,放在店里给客人进来的时候吃的糖果,计入销售费用什么明细科目呢?
工商年报的对外投资怎么填
一般纳税人,公司处置旧车出售,商品和服务税收分类编码怎么选?
农业机械化耕作是不是免税
工商年报的纳税总额包括税务局的罚款吗
老师,税局打电话让我们自查前三年的印花税,该怎么算要交多少,有没有滞纳金
工商年报的长期股权投资,包括当了某个公司的股东但是没有实缴只是认缴的吗
公司收到个人待开的工程服务类发票,公司要交印花税吗
老师,社保6月25日忘记申报缴税了,今天申报缴纳的,扣了5.08分的滞纳金,这个怎么入账?兼职财务承担的滞纳金的话在工资表上怎么扣款啊?备注写啥?按劳务申报工资500还是按照扣除5.08元后的金额申报?民非企业
老师,医疗管理母公司已持股4家医疗服务子公司,现准备搞养老公司,4个区各一个,请问这4个公司放到管理公司下面,还是另外注册一个公司来持股这4家养老公司比较好
你好,我想问下物业公司收到公共收益与公共支出账务处理
矿泉水进货的时候 借:库存商品 贷:银行存款 结转费用的时候 借:低值易耗品 贷:库存商品吗
是的,销售费用-低值易耗品
如果是放大厅的自冲咖啡和糖果呢,这个买入应该怎么做分录,消耗掉了又怎么写分录
自冲咖啡和糖果,可做为福利费处理
这个都是免费提供给客人的,在客人进店的时候自取的
是的,可做为福利费处理
借:管理费用--福利费用 贷:银行存款
还是放在销售费用--福利费用,这两者有什么区别
本质上没区别,只是一个是管理费用,一个是销售费用