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老师,我在3月31日收到瑞东公司给的一张承兑票,金额是113089元,然后在同一天又付给瑞东公司三张承兑票,金额合计113089元。我当时只做了收到票据的分录,没做付出的分录,己结账。现在是发现了这个问题的存在,怎么处理?

2025-06-30 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 10:22

您好,是今年的3月份吗?如果是直接把转出的分录补记一下就可以。

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快账用户8659 追问 2025-06-30 10:29

是今年的。当时收到票据的分录 借应收票据一瑞东113089 贷应收账款一瑞东13089 在5月份补记可以吗? 分录 借应收账款一瑞东113089 贷应收票据一瑞东113089 是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-06-30 10:33

对,这个票据本质相当于对方给你了,但你又还给他们了。

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快账用户8659 追问 2025-06-30 10:35

是的,是这种情况,那我的往来账等于是一收一付,余额不变。

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齐红老师 解答 2025-06-30 10:36

对,余额没有变化。这个分录只是记录一下有这么个事情,对于财务数据而言没有任何影响。

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快账用户8659 追问 2025-06-30 11:06

好的,明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-30 11:09

不客气,祝工作顺利。

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您好,是今年的3月份吗?如果是直接把转出的分录补记一下就可以。
2025-06-30
您好!这个业务本身就不合规,代开专票这个责任巨大啊
2023-02-18
你好,你这是贴现业务吧,你第二份分录是承兑到期了?那怎么有别人了 承兑贴现业务的分录 借:银行存款 财务费用 贷;应收票据
2020-12-11
直接按照发票来做就行了 贴现的话就 借银行 借费用 贷应收票据
2021-05-27
借,内部往来50000 贷,票据结算往来50000 借,票据结算往来50000 贷,吸收存款50000 暂不处理 借,内部往来100万 贷,吸收存款100万-5万 其他收入5万 借,短期贷款 贷,吸收存款
2022-12-12
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