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8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,

2025-09-11 22:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-09-11 22:34

你好,不需要的,不用计提

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快账用户8818 追问 2025-09-11 22:36

但是我用进项税了,账面不需要体现吗

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齐红老师 解答 2025-09-11 22:40

进项税额借方有体现就可以了

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你好,不需要的,不用计提
2025-09-11
同学,您好! 税负=缴纳的增值税/当月的销售收入,您刚刚给的条件没法求税负
2022-07-04
您好,要看当地税务系统规定,若在8月增值税申报前认证抵扣,有的地区可以抵减8月销项税额。
2020-09-01
你好,不可以,8月开的才能抵扣
2020-09-02
你好;    需要结转比如    如果是一般纳税人 销项税额大于进项税额,结转增值税分录是, 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。 次月缴纳:借  应交税费-未交增值税贷银行存款   
2022-10-18
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