你好,你的意思是,差额只调整这个一个材料是吗
老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
关于会计成本核算老板的意思是本月销量是30万,就按30万来核成本,但是现在的成本会计确说这个月下了30万的单子,但是我们车间生产完需要2个月时间,如果按老板说的来核算,库存原料和当月原材料库存对不上,会计是怎么核算当月成本的呢,她是用当月原材料入库数-去当月月未原材料库存数,得出的数就是当月实际领用原材料数,比如算出的这个月领用原材料是10万,当月销量就是15万-10万成本-费用剩余的就是当月利润,下个月在用这从方式核算出成本,只到这笔订单30万完成。问题是现在这有公司出货没有出库单,如果按会计的方法来核成本的话,没有出库单做依据,数据的真实性不高,以后就是我来接替她的工作,我因该怎么做能把工作做的更好。
你好老师。我们是生产行工业企业。听学堂老师说外账的成本是倒推出来的,学堂老师又说成本当中直接人工和制造费用是一定的,只有直接材料可以倒推。我想问我们单位领料单是车间签字领用的,数量可以统计出来的,平均单价在财务软件中也可以查找出来。那么想要把原材料的领用金额做大一些,该怎么弄呢?(请做过成本的会计解答,纯理论老师不要接手。谢谢)
老师 打扰一下 实在是想不明白了请教你一下 不需要报税,只需要作出利润就可以 我遇到了一个问题, 我认为利润=收入-成本-费用+上月剩余原材料盘点-本月剩余原材料盘点-本月库存商品(生产完没销售) 我这样做是否正确呢?与上一个会计做法不一样 ,上一会计做法是收入-成本-费用+上月剩余原材料盘点+上月成品库存-本月剩余原材料盘点-本月成品库存 老板要求每月都分钱 哪个对呢
你好,老师,我们是工业企业,生产石膏板的,我想问下我们的成本怎么核算。1.我们不存在在产品,但是料仓里肯定有领用出库但是未使用完的原材料。2.使用量生产给不出来,剩余量给不出来,只有完工产品的总量。3.有原材料配方,根据生产量倒推出使用量,暂且为标准成本。4.有其中一种原材料的使用量可以测出,以这个为标准推其他原材料的用量算的实际成本。都有差异
买肉,记福利费,打款备注什么
老师,公共厕所排污管铺设。一共900元,材料人工一起的你看怎么开。
老师,我们出口立体停车库的货物,是分为三部分发货,先发钢结构,再发一些杂七杂八,最后发载车板。我们现在刚把钢结构发走。每次发货的时候,我就正常开出口发票,申报增值税就可以了么,还需要操作什么?免抵退税申报是不是等我所有货物发完了,单证都收齐全再做?
开一份发票给对方公司,客户没用公对公打进来,用了两个对私的打到我们对公的账号进来,这个可以吗
老师我想这个月工资跟奖金分开报个税怎么申报呀
老师,我们有一个公司的公户流水,流水一部分们是从我们这家A公司转给B公司的往来款,另外一部分是转给其他公司的款,但是这些转款都没有开票,而且我们这家转款出去的公司没有开过一张票出去,也没有收到一张票。按我的理解转的往来款做账就是借,其他应收款贷,银行存款,转给其他公司的款是,借,应付账款,贷银行存款,按照正常的是要做账的,但是老板就觉得没有开票,平不了账,就不做账。
老师库存有点大,进项发票暂时抵扣不完可以放其他流动资产吗?
我们把我们之前做玻璃的铝隔条卖给了我们的玻璃供应商,我们还欠玻璃供应商货款,这个能不能双方签个协议把张互抵,可以的话具体做账要什么依据?
老师,去年12月份开的发票。对方一直没有付款呢,想要我红冲,本月换个公司名头开!去年是核定征收,今年从1月开始转的查账征收,请问可以红冲去年发票吗?
老师,跨年的普通发票红冲以后,需要提额吗,去年的发票就是提额度开的,授权十万,开的14万多,今年冲掉后额度会增加吗,还是需要重新提额度
是的 老师 怎么解决
你好,你看你差额是多少金额 然后看这个材料结转了多少,就少结转对应部分。