没有工程结算这个科目,他有工程施工。如果你需要用工程结算的话,用预收账款来代替就行。
老师,我们是建筑公司,但是公司规模很小,没有结算单之类的,也不用工程进度确认收入成本,必须用工程施工,工程结算的科目吗?能直接做主营业务成本不?
请问老师,刚进一家建筑企业,前两月开票收到对方工程款,做了收入并转结了成本,软件没有工程结算,用的是工程施工-合同成本得科目,结转至主营业务成本里的。这月没收工程款,也没开票,支出也不多,请问下成本还要结转吗?是不是等到有收入的那个月再结转成本呢?
老师,第一次做建筑行业账务,今天接到会计交给我的工程项目开工单,说是让根据这个单子做账,借 应收账款 贷 工程结算,说是等以后竣工结算了工程结算科目再核算是多了还是少了,这样处理对吗? 我们是按照开票金额来确定主营业务收入的,用工程施工来核算项目成本,月底,工程施工转入主营业务成本的。
建筑行业,开票确认收入 借银行存款(应收账款)贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 发生成本时 借工程施工-合同成本 贷银行存款(原材料) 结转时借主营业务成本 贷工程施工-合同成本 老师我的问题是结转主营业务成本时的工程施工项目金额必须是开票对应的建筑项目金额对吧?如果当月收入开票项目与工程施工项目不一致,只能暂估是吧? 那么不涉及开票项目的施工成本还用结转到主营业务成本里吗?
建筑公司公司备案的是小企业会计准则,在确认收入和成本的时候。是不是不用使用合同毛利,工程结算这两个科目。确认收入的时候直接主营业务收入。成本的时候直接把工程施工里面的成本直接结转到主营业务成本科目都可以对不对?
老师怎么看一个企业的最近一年的财报
老师,补交以前年度的增值税和附加税,不想用以前年度损益科目,请问应该计入什么科目,具体分录怎么做
老师,请您帮我解答一下。 下图是我第二季度申报的增值税,产生105.54的税款,我在银行对账单没找到这笔缴款记录,系统也查不到我未交税款?
老师您好,麻烦问一下,工会经费有优惠吗
您好老师,请问一下,我公司建筑行业,大部份项目在异地,异地增值税是强制性2/3个点的,这个税负率对我们来说很高了,那我们能不能深圳本有不缴税或者是缴极少的增值税?税负率才0.1,请问这个当地税局是看全年包含异地税负,还是只看深圳本地增值税税负率?
老师,工资表上的应发工资是8000,个人承担社保450,个税50,做工资表的时候怎么做
老师,我们5月的社保费,7月支付的,产生了滞纳金,这个滞纳金,我做成财务费用—滞纳金,还是做成营业外支出—滞纳金,哪个正确呢?
老师 油卡积分抵扣油卡充值费用是直接冲减油费吗
公司食堂购买抽油烟机计入什么科目
收汇表上的金额填26370.4还是26358.4?
工程结算科目不是必须得呗
我确认收入结转成本时,使用主营业务收入主营业务成本就行
不是的,他可以用预收账款来代替 可以
老师,要是预收账款的话,分录是怎么做?
借银行存款、贷、预收账款,应交税费、应交增值税销项。
确认收入 借:银行存款 贷主营业务收入 应交税费—销项 结转成本 借:主营业务成本 贷工程施工 最后 借主营业务收入 贷:主营业务成本 老师我这样做可以么
最后一个是什么意思啊?前面是确认收入,第二个是结转成本,第三个是什么?
结转收入,?
结转收入是结转到本年利润 你的结转收入是什么意思? 你这样的话这么冲了收入了。
老师,假如我6月份开出一张发票,然后收到一笔工程款, 那我当月做的会计分录 先确认收入,以开发票金额 之后再结转成本, 最后再将收入和成本的差额计入本年利润
我是按照这个思路做的账,那我前面最后一笔那个结转收入就不对了,是不是
是把收入和成本的发生额分别结转到本年利润,你的不对 借本年利润贷主营业务成本 ,借主营业务收入 贷本年利润 或者借主营业务收入贷主营业务成本,本年利润 如果是软件的话,这个会自动出做帐的时候,根本就不需要单独提现 你看一下你平时做题的时候,人家问你收入,你还要把这个收入结转到本年利润吗?
哦哦,明白啦,谢谢老师
不用客气,工作愉快