按实际发生的福利费计提
老师,福利费是不需要计提的吗?年报上管理费用没得福利费,在应付职工薪酬下才有福利费,那么我们的管理费用(福利费)是要在应付职工薪酬表里填吗?
老师,给员工的福利在计提工资的时候,提到管理费用—职工福利费里面,那计提工资的时候是不是就不应该包括这笔福利费了?
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
老师,前任会计做账时预提了职工福利费,账务处理是,借:管理费用一职工福利费5万元,贷:其他应付款5万元,老师,现在是不允许计提职工福利费的,那其他应付款贷方余额5万元,我应该怎样处理?
老师,25年成立的公司不需要报工商年报是吧
老师,你好,个体户转查账征收后,给员工和老板都交了社保,公司承担的部分可以做为费用扣除吗?老板的能扣除吗?还是只能扣员工的?
老师好,我是一家买卖鸡蛋的商贸公司,我把鸡蛋送到超市,是属于代销对么?账怎么做?
请问,现在电子发票,超过8行,还要清单吗?还是无所谓了?谢谢
老师工资组成是基本工资,奖金,全勤。加班工资按基本工资算。那请假的工资不是也按基本工资扣吗
第二个选项为啥对,不是应该先找合伙企业么
第二大题最后一个小问,边际贡献、可控边际贡献、部门边际贡献,,这个部门边际贡献的答案是2700000-1900000=800000,是为什么?
老师支出了费用。发票还没有到,可以借记应收账款,贷记银行存款旳?
你好,老师.我要收货款5000元但客户要我开发票给他我就说要加9个点。那就是价税合计5450元为开票金额。但说税额走私账他就微信转450元给我。但要专票可我开不出就另一我的B客户开专票给他,我和B客户有往来到时我就冲减B客户在我公司进货的货款。问题是我应冲减多少钱给B客户?是5450元还是5450+我私账收到的450元。对公收款就是B客户收5450元
老师你好企业是一般纳税人生产混凝土销售,24年12月给对方开具发票11要到期回款5要余额6万至今没有给钱,老板说不给钱就把发票红冲了,这样可以吗?
好的老师
好的,祝你工作顺利!