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老师,补交以前年度税款,例如印花税60000元,做到税金及附加,还是以前年度损益调整

2025-06-30 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-30 17:14

是以前年度损益调整科目

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快账用户6118 追问 2025-06-30 17:15

那我这个费用就不能做费用用,以前年度损益还调整以前报表去了

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:16

是的,要更正当年的报表才能税前扣除,不想扣除就不需要更正

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快账用户6118 追问 2025-06-30 17:17

那就白白浪费了么?那我更正年报,调增成本,利润减少,那就可退企业所得税了

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:20

是的,先更正当年的年度报表,再做重新按新的报表做汇算,可以申请退税

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快账用户6118 追问 2025-06-30 17:21

好的好的,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:24

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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快账用户6118 追问 2025-06-30 17:26

老师,我想再问一下,可以直接更正年报不,在调减项调整

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齐红老师 解答 2025-06-30 17:28

不可以的,必须要先更正追溯财务报表

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是以前年度损益调整科目
2025-06-30
你好,都可以的。你做以前年度损益调整,明年的时候纳税调减
2024-07-04
对,要通过以前年度损益调整来做账
2023-09-05
你好,你直接做到今年的税金及附加里面就行。
2021-09-08
 你好,是的,凭证就是这样子做。
2023-05-17
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