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调整以前多计提的印花税.放在了税金及附加.以前年度损益调整分录怎么写呀

2022-02-16 17:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 17:59

借应交税费-应交印花税 贷以前年度损益调整

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快账用户6989 追问 2022-02-16 18:03

要姐转吗

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齐红老师 解答 2022-02-17 07:15

以前年度损益调整要结转到利润分配

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借应交税费-应交印花税 贷以前年度损益调整
2022-02-16
你好 借:以前年度损益调整(负数,多计提部分) 贷:应交税费-应交印花税(负数,多计提部分)
2022-02-12
 你好,是的,凭证就是这样子做。
2023-05-17
您好,是的,是这个意思的
2022-07-02
你好,摘要写调整就是
2022-12-10
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