你好,第一个是跨境应税服务, 境是按实际发生地,是在国境外还是国境内。 港澳台现在也算是跨境服务
老师,向境外单位提供在境内的技术服务免税嘛
请问境内单位向境外单位提供信息咨询服务,能否享受跨境应税行为免征增值税,要满足什么条件才能享受?呢?
你好老师,以下两种说法是不是相互矛盾了呢 应税行为发生在中国境内: 1.服务或者无形资产的销售方或购买方在中国境内 下列情形不属于在境内销售服务或者无形资产 1. 境外单位或者个人向境内单位或个人销售完全在境外发生的服务。
境内企业员工在线上为境外企业提供技术服务,这个属于向境外单位提供的完全在境外消费吗 是否适用0税率?
请问境内单位和个人向境外提供的完全发生在境外的咨询服务,要交增值税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账
老师您好,个体户买社保,老板自己扣社保,需要让老板把社保明细发来嘛
请问老师,一般纳税人企业收到的代订机票的发票是普通发票,能抵扣吗?如果能填增值税报表的哪一栏,谢谢
我在计提所得税费用时,其他的损益结转完了以后,我又计提的所得税费用。填利润表的时候这次计提的所得税费用要填上吗?
老师,进项税有余额怎么转出啊
什么叫可结转以后年度弥补的亏损额?他的意义是什么
老师,新开办企业,在一网通办理,有个人员信息,手机验证码是要去哪里认证的吗
那第二个境内企业向境外企业提供在境内提供服务,比如商务服务,就按6 %交税呗,还有你说的是实际发生地为准1.境内企业提供注册在中国,但是业务发生地在境外的 是跨境应税服务吗
你好,是的,就是国内的而已为什么。 是属于跨境
之前教材上说,境内单位向境外单位提供完全消费在境外的服务(8种,研发服务),这个是零税率的,这个应该是跨境服务,请问比如我是研发一个技术,这个服务发生在境内,1.什么是消费在境外,2.还有之前说的境的概念,应该是消费地是境外了吧,因为这个概念,业务发生地是境内了,
你好,就是技术服务只在境外发生,与境内没有什么关系。 发生在境内的是不免税的
你的意思是我这个境内企业提供这个服务,我还给去国外给这个企业提供,不能再国内提供服务?
你好,你要免税就得给国外提供服务。 给国内提供是不免税的。