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老师你好!税务局的老师发来一张2023年的发票,说是给我们开票的公司是有问题的公司,让我们纳税调增,但我查了自己的账上以前是没有报销过那张发票,但是那张发票确实是那个公司开给我们公司的,请问这种的怎么处理呢?

2025-07-01 10:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 10:57

你好,那写说明这个发票一直未入账就可以了

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快账用户7224 追问 2025-07-01 11:02

那税局老师认定我们做了账,还要来查我们的账,怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-07-01 11:03

那你直能纳税调增处理,你问问咱们语音答疑那里,交流下看看

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职称:注册会计师,税务师

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