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老师,专票开出1050,对公账户进账1000,50怎么处理?

2025-07-01 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-01 15:19

您好,转到营业外支出里面

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快账用户5131 追问 2025-07-01 15:21

是我们50收不到了,怎么转营业外支出?

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:23

做坏账处理
借:营业外支出
贷:应收账款

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快账用户5131 追问 2025-07-01 15:24

汇算清缴需要调增吗?

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:26

要的,这个不能抵税的

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快账用户5131 追问 2025-07-01 15:27

只把这50调增就可以了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-01 15:30

是的, 是的,就是这样的

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:02

我是小微,不用申报营业外支出那张表,那我汇算清缴时,这50在哪里调增?

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:03

纳税调整这个表的其他第30行这里

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:06

老师,我当时开的数电专票1050,50对方不付了,能不能开一张红字的50数电专票?冲数电专票的一部分可以操作吗?

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:07

你作废重新再开1000就可以

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:07

部分红冲,要对方认证了,对方还要开红字信息表,你才能部分红冲

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:12

6月开的1050专票,那我7月申报6月时,要按1050申报增值税,7月冲红再重新开1000成了负50,那我8月申报7月的怎么申报?

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:15

这个开的负数是直接冲减7月的收入和税费的

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:22

老师,如果不冲红了,转营业外支出,什么时候可以转?

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:24

比如你现在知道收不到了,就可以转了

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:55

老师,我感觉我亏了50,增值税和所得税又按这50的相应比例交了,从现金流上考虑亏的不只是50了,是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-01 16:56

是的,所以你红冲再开好些

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快账用户5131 追问 2025-07-01 16:58

怎么我亏50成了多交税了呢?

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齐红老师 解答 2025-07-01 17:01

就多交了增值税,其他的并没有多交

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您好,转到营业外支出里面
2025-07-01
开具普通发票也是可以的
2023-04-08
你好,开进来的进项发票,没有走对公账户 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 实际款项是已经支付,还是没有支付呢 
2022-01-03
借:营业外支出
贷:银行存款
2024-12-14
您好,如果协商不成可以去12366投诉对方
2021-01-02
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