你好,为什么会收100多?正常是不会这样的。

一张10万的承兑汇票 A公司把这张承兑汇票转给B公司 B公司又把承兑转给了C公司 B公司收到C公司的现金10万元 如果是B公司应该怎么做账呢?
公账收到一张银行承兑汇票的金额,出票是A公司,转给B公司,然后背书转让给C公司,C公司收到这次金额怎么入账?
我想问一下如果我给A公司开开票 对方给我一张承兑汇票 我又背书转让给c公司 通过c公司承兑到公户的钱 这个怎么做账
A公司收到一笔20万的商业承兑汇票,需要用钱,因为是商业承兑,所以银行和金融机构不给贴现,然后就找了一家B公司转让给他,收到B公司转来的银行存款18万,怎么做账
老师,你好,我公司收到A公司一张银行承兑汇票,应该是借:应收票据-A公司 贷:应收账款-A公司 但是我公司又背书转让给B公司,我的分录是不是可以写借:预付账款-B公司 贷:应收票据-A公司 是这样吗
当月增值税进项大于销项,但是前期增值税有欠税,这部分留抵去抵了欠税的金额,账务处理该怎么做
报关取得的专票报关费税务如何处理、账务上如何处理
老师:您好!我公司是建筑安装行业,有一个光伏安装项目,材料占比80%以上,人工占比20%,但对方要求我公司全部开具13%税率的发票,我可以开具吗?
老师,已付款,对方公司没开票,已注销,无法收回款项,账务处理
老师你好 如果有实收资本,但是股东要求退股即股权转让,那应该怎么做?要不要交税
老师,我们是工业,生产绝缘管子,是先领原材料生成毛坯管子,然后经过几道加工工序生成成品,由半成品变成品,不需要领用原材料,,,那我是把料工费按约当产量法在在产品和完工产品中间分配?还是直接把所有的材料先入半成品,半成品+工人工资+制造费用入生产成本-半成品里,然后生产成本-半成品+加工工人的工资+分摊的制造费用入完工产品里?我们生产半成品有两个工人,加工成品只有一个工人,人工费可以清晰分开,制造费用需要分摊
老师,我三季度所得税申报表报错了少录入3元,但是我更正不了了,我更正四季度报数据对了能行吗?
这个品名和报关单不一致的进项,可以抵扣别的视同内销的增值税吗
客户支付用于生成出口产品的模具使用费,这种如果在报关单上写在运杂费,FOB成交方式下是否要算进来,想这种情况的模具费是否能按货物一样去免税
公司属于仓储业,公司的运输服务和装卸服务分开了合同,分开核算,应该是9%、6%开票,还是全按照9%
不清楚 这100多应该问银行吗
你好,你看一看你的银行对账单,看是谁给你的钱。
备注就是这张汇票 有票号
你好,不是备注是收款方跟付款方
这是对账单 标黄色的
你好,这样子的话你要问银行。 因为有的票据是带利息的或者其他的
应该是利息吧
你好,这个老师只能说大概率是这样。还是要跟银行确认一下。