借:银行存款18 财务费用-贴现利息2 贷:应收票据20

老师,请问下,我公司为其他单位的商业承兑汇票作贴现,收到对方100万的商业承兑汇票,当即转给对方80万,然后汇票到期后收到100万的银行存款。我的问题是,首先,企业之间商业承兑汇票提现是允许的吧,二是,这个20万要交税吗,以什么税目缴纳呢,要开发票吗
36 [资料]诚然公司为一般纳税人企业,发生有关应收票据的经济业务如下: 1.1月5日,向B公司销售商品一批,售价3万元,增值税率为13%,收到经B公司承兑的为期2个月不带息商业承兑汇票一张。 2.3月5日,上述商业承兑汇票到期,B公司履约付款,票款收存银行。 3.根据上述资料,假设票据到期,B公司无力支付票款。 4.4月30日,向C公司销售商品一批,售价20万元,增值税为26000元,收到购货方C公司交来经其开户银行承兑的不带息银行承兑汇票一张,票据期限为6个月。 5.8月31日,该企业因急需资金周转,将上述C公司交来银行承兑汇票到其开户银行贴现,贴现年利率为8%,贴现期按实际天数(“算头不算尾”或“算尾不算头”)计算。此项票据贴现银行不附追索权,贴现得款收存银行。
A公司收到一笔20万的商业承兑汇票,需要用钱,因为是商业承兑,所以银行和金融机构不给贴现,然后就找了一家B公司转让给他,收到B公司转来的银行存款18万,怎么做账
老师请问一下,A公司收B公司,银行承兑汇票。然后A公司把部分承兑(15万)转让给C公司,再从C公司转让到D公司,当做货款。 这个A公司和C公司相当于一个老板的公司,那么中间A→B的这一笔怎么做账呢,是借款还是货款,还需要发票吗?
老师就是我们公司1月6日收到了一张银行承兑汇票,3万,然后7号转给A公司贴现,我想问的是转给B公司这里怎么做账务处理,还是说账上不用挂B公司
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?