是的,可以在25年申报时一次性扣除

老师您好,我有房地产开发的成本结转问题想向老师请教。有一个项目,住宅面积是5626平米。商铺面积是349平米。没有产权的地下室面积是535平米,没有产权的地下车位是586平米。整个项目的开发成本是2700万。整个项目的产值是3200万。老师请问住宅商铺,地下室和车位的成本应该怎么分摊?
请问 客户付款想个人账户对公付进来,但是我们给客户开票是要开公司账户的,这样可以吗?
老师我们公司是餐饮公司,经营机关食堂的,现在领导想让我算单人单量,请问是什么意思?大概就是在机关单位经营食堂项目的
债券的票面利率等于报价利率,但是根据这个票面利率算出来的有效年利率不是不是折现率?这个债券里面的折现率是到期收益率?
公司搬迁地址了,要迁移税局,税局要求交回已注销的税控设备,请问这种能不能在网上办好,然后邮寄过去呢
9题 选项D,还有半句话没说,也对吗?为什么呢?
小规模纳税人申报增值税,7一9月19000元,税率3点,请问增值税申报表中,增值税减免税申报明细表可要填?
退税开户银行可以是基本户银行吗?
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
老师,我工资薪金申报的时候有个人的工资是2300,输成了2330,多了30块钱没有涉及到个税,我也要做更正申报吗
好的,在季度预缴加速折旧后,以后汇算清缴怎么操作呢?还是加速折旧在汇算清缴时用好点呢?
本年季度预交和年度汇算的时候还是一次性扣除,以后年度才做纳税调增
好的,是按不含税发票金额加速折旧吗?
是的,就是那个子的哈
以后年度是按照当年的累计折旧调增吗?还是按什么参考调增呢?
以后年度是按照当年计提的折旧做调增
好的,明白了,谢谢
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。
老师,你好!再问下您,我们开发票税率是6%,进项税率基本都是13%,所以待抵扣进项大于销项,按实际进项抵扣几乎都会有留抵,但是从账面测算我们的税负率大概2%左右,不交税或者交的增值税少,风险会很大吗?怎么去平衡好点呢?
没明白为啥开出是6%呢?
我们是做环保技术处理服务的,需要采购药剂处理水污染,所以会有税差
那个正常的哈,只要不是虚开进项做账就行
但是从24年收入和成本测算是有30%左右的毛利,我们现在交的增值税比参考值的尾数都不到,交不够的增值税是不是会有补税和交滞纳金的风险?
据实申报就行了哈,只要没虚开发票来抵扣