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老师,有张进项票这个月抵扣了。但是又要做进项税额转出,这税务系统申报怎么申报转出的这张票?

2026-02-03 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-03 08:45

同学,你好
这个进项发票填在增值税申报表进项税额转出一栏

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快账用户1032 追问 2026-02-03 11:41

2份申报1月份所属期的,刚抵扣统计确认了,现在就是找到增值税申报表

2份申报1月份所属期的,刚抵扣统计确认了,现在就是找到增值税申报表
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快账用户1032 追问 2026-02-03 11:42

就是放鼠标的位置那里填就可以了是吧?

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齐红老师 解答 2026-02-03 11:43

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户1032 追问 2026-02-03 11:45

我填了,你看对不对,后面那个本月数是不是不用填?

我填了,你看对不对,后面那个本月数是不是不用填?
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齐红老师 解答 2026-02-03 11:46

同学,你好
后面的不用填

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快账用户1032 追问 2026-02-03 11:52

进项税额明细付列资料2也要填,填哪个位置?要不然提交不了

进项税额明细付列资料2也要填,填哪个位置?要不然提交不了
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齐红老师 解答 2026-02-03 11:52

同学,你好
你为什么转出?原因是什么

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快账用户1032 追问 2026-02-03 11:56

我填的是其他进项税额转出的情形,不知道可不可以

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齐红老师 解答 2026-02-03 12:00

同学,你好
是可以的

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同学,你好
这个进项发票填在增值税申报表进项税额转出一栏
2026-02-03
申报增值税时系统出现进项税额转出但未找到红冲票,可这样处理: 核实转出原因:确认是否因非红冲原因,如用于非应税项目等导致进项税额转出。 检查发票状态和信息:让销售方确认红字发票是否已上传,核对己方信息是否准确。 通过系统查询:利用发票查验平台和电子税务局的相关模块查询发票及进项税额转出详细信息。
2025-04-08
八月份申报的时候进项转出。
2023-08-09
你好可以做无票收入 如果你进项转出的话,你以后这一部分也抵扣不了了。
2024-12-12
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
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