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老师,有张进项票这个月抵扣了。但是又要做进项税额转出,这税务系统申报怎么申报转出的这张票?

2026-02-03 08:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-03 08:45

同学,你好
这个进项发票填在增值税申报表进项税额转出一栏

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申报增值税时系统出现进项税额转出但未找到红冲票,可这样处理: 核实转出原因:确认是否因非红冲原因,如用于非应税项目等导致进项税额转出。 检查发票状态和信息:让销售方确认红字发票是否已上传,核对己方信息是否准确。 通过系统查询:利用发票查验平台和电子税务局的相关模块查询发票及进项税额转出详细信息。
2025-04-08
八月份申报的时候进项转出。
2023-08-09
你好可以做无票收入 如果你进项转出的话,你以后这一部分也抵扣不了了。
2024-12-12
1.填写附表2:通常在附表2的“二、进项税额转出额”部分进行填写。具体是“第14行‘免税项目用’”,用于记录购进免税货物、接受免税应税劳务或应税服务而支付的进项税额。在“税额”栏填写需要转出的进项税额。 2.调整其他报表:需要调整增值税申报表,将原来已抵扣的税额进行冲减,即将7月份已抵扣的税额从相关科目中减去。如果该笔进项税额已经影响到了财务报表(如利润表、资产负债表等),也需要对财务报表进行相应的调整。 3.会计分录:对于进项税额转出的会计分录:借:原材料/库存商品贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2024-05-08
你好    你是购买方  原来做账分录发来看看 。我看怎么做分录处理   
2021-03-05
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