你好,这个借应收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
你好老师:请问这个题给的对吗?如果没问题请帮我分析下答案
员工垫钱购买了一个剪映会员年费299元,怎么做分录
刚发起的报关委托怎么撤销?
员工出差自垫差旅费,回来即刻报销,怎么做分录
老师,小规模,本季开票:专票(1%)的5万,普票(1%)的3万,做账时,3万的分录怎么写
小规模季报的时候发现前面记账公司财务报表报送错误,利润负数做成正数且已经缴纳企业所得税,第二季度发现数额不对,还需要更正前期报表嘛?
请问老师,增值税记营业外收入算政府补助科目还是啥
一般纳税人收到这种发票能用于抵扣增值税吗
老师,申报企业所得税不是要填写利润表吗,我们是一般纳税人,那个利润表是按季度的数据填写哇
老师请问,以前年度多缴印花税,现在进行多缴抵欠税款,怎么做会计分录
开具的专票产生的税额是要交的对吗,不能免是不
你好是的这个是不免税的
就是说一个季度开不超30万的普票是免税的,但是只要开专票,就算开一万专票,产生的税费也是要缴纳的对不
你好是的,就是这样子理解。