今年计提分录: 借:税金及附加 贷方:应交税费-印花税 上交抵欠后的差额 借:应交税费-印花税 贷:银行存款

抵税的会计分录怎么做,就是以前多缴纳的税 现在这个季度要缴纳税了 我可以抵一部分
请问老师,今年审核发现去年的印花税少缴了,现在补缴的会计分录是不是,借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交印花税。
老师,咨询一下我公司去年多缴了印花税,今年把这些多缴的税款做了,留抵抵欠增值税的处理了,请问这个分录该怎么做?
老师好,请问小企业补缴以前年度印花税分录怎么做?
老师请问以前的印花税多交了 ,现在进行印花税多缴抵欠,需要做会计分录吗?怎么做会计分录
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
抵欠的部分怎么做分录,通过以前年度损益调整科目来调整吗?
借:应交税费--印花税 贷:利润分配-未分配利润
不需要通过以前年度损益调整科目来过度吗?
小企业会计准则直接调整利润分配
汇算清缴后需要缴纳企业所得税怎么做分录
小企准则补计提汇算所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税 补税 借:应交税费-所得税 贷:银行存款
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。