借:应付账款 贷;应收票据 收到的汇票转付 应付票据 自己开的汇票

老师,对方给我们20万电子承兑汇票,我们再让别人换成10万和两个5万的电子承兑汇票。别人收了200元费用,这200元怎么入账
老师,对方给我们账上两张电子承兑汇票,怎么做账
老师,收到一张电子承兑汇票,我们想再背书给别人,有时间要求吗
我们付给别人承兑100W,别人用电汇找零,怎么做分录
老师 我们收到别人的电子银行承兑汇票 然后我们又欠别人货款 现在把这张承兑汇票转让给别人 这个怎么做分录呢
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
付厂房租金20万,怎么做账
劳务派遣公司把派遣人员的工资.保险,管理费都开到了一张金额的发票里,可以这样吗?
我做分录可以当月计提当月发放吗
因26年发放25年的人员工资时,发现员工未再25年申报个税,该怎么处理
老师,1月我有个税返还0.65,忘记申报增值税了,可以2月申报吗
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢
就是a公司开给我们的电子承兑汇票,我们又给了b公司?我们又是替一个公司代表付给b的
借:其他应付款 -你们代付的公司 贷;应收票据
应收票据后面是哪个公司,给我们汇票的公司吗
是的,可以那样设置明细的
你把分录给我写下
老师,我做的五月份的,资产负债表很利润表的勾稽关系,对不上,是啥原因呢?
借:其他应付款 -你们代付的公司 贷;应收票据 -给汇票的公司 资产负债表的未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B利润表的净利润本年累计±本月调整的利润分配 资产负债表的未分配利润期末数=科目明细账的:本年利润期末数%2B利润分配的期末数 调整了利润分配都可能引起勾稽关系不等,比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整以前年度的损益,都可能引起,很正常的。
我就是没明白咋勾稽不上的?
调整了利润分配都可能引起勾稽关系不等, 比如今年分红,计提上年的盈余公积,调整以前年度的损益,都可能引起,很正常的。
老师,我们买了一台二手车公司,咋做帐25000,二手车给我们开了一张25000的发票
直接计入固定资产科目
分录咋做
借:固定资产 贷:银行存款
问题是不知道谁付的钱,钱没从公帐上走
先问事谁付的款哈
老师,现在我的资产负债表期末余额,左右不平,资产不等于负债加所有者权益是咋回事
那么就需要逐个检查资产负债表的项目跟科目余额表对照,看是哪个科目有问题或者没取数?
具体咋做呢
把资产负债表和科目余额表先打印出来,逐个检查资产负债表的项目跟科目余额表对照