你好,只税前扣除一次就可以了。
老师您好,有个问题想请教,2021年买了一辆车,3季度企业所得税申报时,填了一次性扣除,到汇算清缴时我不想一次性扣除了,这样行不行
老师,固定资产一次性扣除政策我们从22年一季度开始享受,然后现在汇算清缴,算出要退税,觉得有点麻烦,可以不享受一次性扣除政策吗,但是我季度预缴的报表又填了一次性扣除
老师好,一季度有一次性扣除折旧业务,但企业所得税季度预缴申报表中资产加速折旧摊销表没有填,现在二季度了想着用不用更正一下报表,二季度也有一次性扣除,陆续后面还会有固定资产折旧一次性扣除的,这样的话是都不填了到明年汇算清缴再填还是更正了按季都填一下
企业所得税 2021年购买了一辆车,一次性扣除,2022年又买了一辆车,也是一次性扣除,2022年汇算清缴时如何填报?
固定资产汇算清缴时填表进行一次性税前扣除,假如25年汇算清缴一次性税前扣除,那以后怎么纳税调增呢,想在几年内调增都可以吗,比如买车100万,一年调增1万可以吗
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
请问老师;税局提示,费用率变动异常。请问影响费用率变动的因素有哪些?该怎样向税局解释?谢谢!
老师我去年调了减了一笔收入,不应该调,现在需要调回我应该怎么做
老师您好,我想咨询一下,就是建筑行业被挂靠公司用的那个挂靠用的是专门的挂靠软件还是自己手动做的那个表格呢
什么情况下一定要过度应付职工新酬的,过度应付职工薪酬的是不是一定要报个税,如果分不出每人发放多少金额呢
什么意思我不明白。季度预缴,填表一次性税前扣除,调减了季度应纳税所得额。汇算清缴时填105080,然后填纳税调整明细表调减,这不是扣了两次吗,还是我说的有问题
你好,你汇算的时候,通过税收金额和账载金额调整就可以了
可是2季度利润太高,三四季度利润又不确定,想2季度填表享受。因为汇算清缴享受的话,可能涉及退税,退税查账不想被查
你好。没事,你汇算的时候不再次享受就行。
我不知道怎么汇算时不再次享受,具体汇算该怎么填表
填完105080,不填纳税调整明细表调减,这样吗
A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表 (三)允许一次性扣除的固定资产(11+12+13)
没有这一行次
而且我还是不明白怎么填不再次香水
再次享受
你好,你把你的这张表发来 A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表
您看老师
你好,你这个5080表格不全吧,下面还有
一共这些
你这个表格应不是新的了。新的有一项500万以内一次扣除。
是这个11行次吗,怎么填不再次享受一次性税前扣除
你正常填就可以了。账载金额跟税收金额一致。就不会调整
这个表14行所有列次除了资产原值、资产计税基础,都填2-4季度每月折旧的金额合计吗
打错数字了,表11行
你好,折旧是正常写,但是税收金额不填。
那帐载金额跟税收金额就不一致了啊,应该怎么填?
你好,不一致才需要调增。是正常的。因为已经扣除过了。