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我上月做了未开票收入的发票是借应收账款在贷主营业务收入未开票,应交税费。然后这月开票了,我直接做了分录借主营业务收入未开票,贷主营业务收入开票。这样可以吗?

2025-07-02 17:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-02 17:01

你好,是可以直接这样调整的。 也可以 把之前的无票收入分录红冲,然后做开票收入的分录

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快账用户4883 追问 2025-07-02 17:02

一般做哪种分录好呀,我做的是上面那一种。

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齐红老师 解答 2025-07-02 17:02

你好,看个人喜好,都是可以的(方法不同,结果是一样的 )

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快账用户4883 追问 2025-07-02 17:03

好的,了解了。那我就是写摘要的时候怎么写就是需要写上是上个月那张凭证号对应吗?

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齐红老师 解答 2025-07-03 08:23

你好,摘要怎么写 没有统一规定,能简明扼要的描述业务发生情况就可以了。 比如  调整某某月份第多少号凭证  

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你好,是可以直接这样调整的。 也可以 把之前的无票收入分录红冲,然后做开票收入的分录
2025-07-02
无票收入是  借:银行存款  贷:主营业务收入-未开票      应交税费-销项税 后期开发票了  借:主营业务收入-未开票  贷:主营业务收入-已开票 
2023-06-02
你好;  1. 分录是一模一样的 2;   是的。  如果不含税收入和税额一致的话;  就是这样做的  
2022-07-07
你好,17%的发票是怎么开出来的?现在都开不了17%的蓝字发票,分录也是正确的,红冲分录直接在红冲的当月冲减当月的蓝字分录
2020-08-19
你好,然后你开的4万正常又做一次就好了。这样子的话一正一负就平掉了。
2024-11-13
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