你好,支付方是借其他应收款-工资 其他应收-代付社保, 贷银行存款 对方是,借应付职工薪酬-社保/工资,贷其他应付款-XX公司
公司帮别人代缴得工资,社保的钱,钱是付给我们的这笔钱怎么做分录
老师 我想问下 公司帮人家代上社保 也代交个税 我公司收人家的社保费怎么冲掉?
老师,我这边代账的工资2000,公司没有交社保,那这块做账是怎么做的?是发工资名义吗
老师您好,我们公司帮别人代交社保,因为是通过银行直接发工资,代交社保的工资也一起发工资,然后再收回,这样工资这块要怎么做分录呢,
请问下,人力资源公司,帮别人代发社保的话,我们怎么做账?
老师早上好,我们公司没有车,控股公司有1台车一直是我们在用,这台车的费用也是在我们公司报销,油费,高速费能计入我们公司的费用成本吗?
查账征收的个体户需要申报哪些税,哪些报表??
老师 营业执照做增项怎么弄?
员工工资到手5000,社保个人部分500公司承担,我把个人承担的500和公司承担的一起计入管理费用 工资表上就是5000,那么汇算清缴500要调增,那么个税按照什么基数申报?
老师,物业公司管理费前两年合同是跟总公司签订的,现在这两年总公司没有业务,业务都分到分公司了,总公司最近都是零申报的,然后今年的管理费的发票还是开给总公司了,从分公司走账可以吗?
查账征收的个体户,要是一个月开票超过了10万,但是一个季度没有超过30万,增值税需要缴纳吗
老师,你好!司机A在我们公司拉了一车货,我们要给A付运输费,但是他是黑户,账户上收不了钱,他委托司机B收运输费,我们将运输费转给了司机B,请问司机A能给我们开运输费发票吗?
老师我单位是商贸企业,对方公司给了一部分返利,让开一张服务费发票,数量我写1,单位可以空着吗,谢谢老师
老师,新起了一个营业执照,公章法人财务章已经印刻完毕了,现在应该是先去银行开户还是先去税务登记?
老师,我们公司是门窗私发零售公司,从今年就没人做账,我刚进去要涉及补账,之前的会计往来科目混着用,同一个客户应收账款贷方和预收账款贷方都有余额,我再补账过程中,还遇到同一个客户交的尾款的话,可以做应收账款贷方,月底结转收入先冲应收账款贷方吗?
缴纳社保的时候的分录是怎样的
你好,支付的时候就是上面的分录了。你是问计提的时候是吧。
不过社保还应该分公司部分和个人部分。
是的,所以怎么做账
还有代缴个人社保和个税部分分别怎么入账
银行存款不包含代缴个税和社保的,这部分怎么做
你好,对于代付方,就是上面的分录,对于雇佣方 1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:其他应付款-代付方公司
老师,就是B公司工资,个税和社保都是A公司代付的情况下,A公司发放工资和缴纳社保个税的分录 ,和B公司计提发放缴纳社保个税的分录分别是怎样的
你好,社保和工资在哪家名下申报的。是A公司的,还是B公司的,
是A公司的
如果是A公司名下申报的。 那在税务局看来,A没有代付。本身就是A公司员工,本身就应该由A支付。
你外账上至少应该这样走。
就是他帮B公司代付的
因为员工是A公司的员工,但是有一段时间帮B公司干活,所以A,B怎么做账
你好,只有B申报,A代付。才算是代付。 A申报,本身就应该A支付。 你内部核算,可以看做是帮B公司的。但是外账不行。除非你打算告诉税务局你们违规操作了。
明白,,那么做账应该怎么做,其实是A和B合作,员工虽然是A公司员工,但是在帮B公司做业务,A,B公司会结算这笔B应该承担的费用
你内部核算,就按我上面一开始说的。 A支付方是借其他应收款-工资 其他应收-代付社保, 贷银行存款 B是1.计提工资 借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借:应付职工薪酬-工资,贷:其他应付款A 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金, 3计提公司负担社保,借:管理费用(或其他成本费用科目),贷:应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借:应付职工薪酬-社保,其他应付款-个人负担社保公积金,贷:其他应付款-代付方公司