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6月末开了一张发票有误 需要交增值税,7月初在申报4-6月增值税之前红冲那张有误发票的话是否还需要申报6月开的这样发票?

2025-07-03 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-03 15:03

你好,是需要的。因为6月没有减少。

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快账用户6597 追问 2025-07-03 15:05

之前都是开的医疗服务发票,6月份开了一张现代服务发票1%税率 而且超30万了 还得交这张1%的发票对应的增值税是不是?

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齐红老师 解答 2025-07-03 15:05

你好,是的,你超过了起征点就需要交税。

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快账用户6597 追问 2025-07-03 15:06

但我是一个诊所 都是开医疗服务,那开一张现代服务 税务局会不会找啊?

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齐红老师 解答 2025-07-03 15:07

你好,一般不会,概率不大。

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