不是,上月的收入正常做,本月再做红冲收入的分录
你好,请问上个月开了一张票,税已经报完了,这个月发现票有问题,红冲了发票,报税的时候按照这个月销项减去红冲的金额吗?之前月份的纳税申报表需要调整吗?
一般纳税人上月冲红了前两个月的发票,那么本月申报时,负数销售收入应填在哪里?
一般纳税人企业,上月开了一份70万的发票在本月冲红,但这个月没有开过销售发票,如果冲红就会出现销售负数,请问这情况申报增值税是否会出现异常?
上月发票,本月红冲了,本月纳税申报上月的信息,销项需要做这张票销项吗?做账直接红冲吗?
老师,上个月开的专票已经申报缴税,这个月红冲了,直接递减本月销售额对吧,也交过税了,那这些红冲的发票怎样做账务处理,直接做红字发票冲减吗?
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
但是在申报的界面,系统是自动减去了的,难道还要加回来?
申报收入的时候就是自动减去开负数当月的收入
你还没听懂意思,申报上月收人,是减去了本月的红字发票
那你刚才说上月的收入正常做,这与系统申报自动的收入不一致哦
意思是开蓝字发票当月正常做收入,以后月份红冲是冲红冲当月的收入,不是蓝字发票那个月的收入
但是申报系统出来的收入却是把本月红冲的发票减去了,因为这红冲发票在申报前红冲的
当月开票当月红冲,那个直接抵消了。
不是,现在申报系统是次月开具的红冲发票抵了当月的
系统出来的与时间做账不一致
当月的收入不能减少的,要正常做账,开负数当月才红冲收入
那现在申报系统却自动减去了,怎么改申报系统
申报表里表怎么改
把红冲的收入加上去申报
下月再减?
是的,开负数发票当月减