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老师公司账上有5辆车,原值是1,896,859折旧已经折完了。目前就是账上还有价值是97,729.账上剩余的价值还需要调整吗?

2025-07-04 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 09:37

账上剩余的价值,不需要调整

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快账用户4225 追问 2025-07-04 09:39

那就这样放在账上不用管么

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:39

是,就这样放在账上不用管

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快账用户4225 追问 2025-07-04 09:45

6月20号的时候,公司有一车就是卖给别人了,但那个二手车的折旧额已经全部折完了。嗯,我现在该怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:49

借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:49

借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:50

固定资产清理余额结转到营业外收支

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快账用户4225 追问 2025-07-04 09:52

原价44万的累计折旧已经折完了。

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快账用户4225 追问 2025-07-04 09:54

原价44万的车辆累计折旧已经折完,那固定资产清理嗯,没有产生费用啊。

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快账用户4225 追问 2025-07-04 09:56

可以直接借累计折旧44万,然后贷固定资产44万,然后就是借钱的银行存款多少多少钱再就是带其他业务收入跟那个应交税费吗?

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齐红老师 解答 2025-07-04 09:57

是的,可以直接借累计折旧44万,然后贷固定资产44万, 借钱的银行存款多少多少钱,再就是带其他业务收入跟那个应交税费

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2024-06-13
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2024-05-17
借固定资产清理 累计折旧30395 贷固定资产38800
2024-07-11
你好,按照售价计算处置价格,账面净值确认固定资产清理
2021-04-05
清理残值 借:固定资产清理 405       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款10000 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-06-24
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