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老师,我上月进项大于销项,留抵了2082.52,这个月进项小于销项, 借:应交税费—销项税165137.61 贷:转出未交增值税165137.61 借:转出未交增值税30550.89 贷:应交税费—进项税30550.89 这个上月留抵的怎么做啊?

2025-07-04 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 12:04

上一个月的留底在哪个科目里面挂着?应该再转出未交增值税, 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项

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快账用户4729 追问 2025-07-04 12:21

上个月是没有做的,这个月补行吗?该怎么补呢?

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快账用户4729 追问 2025-07-04 12:23

借:应交税费—未交增值税2082.52 贷:进项税额转出2082.52 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-07-04 12:26

可以的,你只有一个进项税,没有销项吗?是的话,把未交增值税改成转出未交增值税。

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上一个月的留底在哪个科目里面挂着?应该再转出未交增值税, 借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费应交增值税进项
2025-07-04
你好;     意思你是用上月留底10   抵减 本期产生的20  ; 直接缴纳10即可 ;是吗?    
2022-05-10
您好,这样的话就是  转出多交增值税和转出未交增值税,这俩冲销剩下13就可以的
2023-07-14
同学你好 借,应交税费一应增一销项 借,应交税费一应增一进项转出 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2021-12-10
同学你好 这个不对 应该是进项和销项分别结转到转出未交增值税 ​借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2025-05-19
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