你好,这个从去年还是前年开始了 因为税务局的系统也经常更新。
我单位租用的别的公司的厂房,租金500万(三年),现在要给对方支付,用公户支付,但是对方不想开具发票,这样对双方有什么影响,当时签订合同的时候也没有约定开不开发票
你好,开票的时候因为某些原因单价跟合同上规定的单价不符,并且不是整数,小数点后面出现了近10位数,为了确保总金额不变,可以开具发票上的单价与合同上的单价不符的发票吗?
老师,想请问,我们去年有一批货物已经发出,未签订合同,未结款,只有本单位自制的出库单,出库单上有发货数量金额,到现在没有开具发票,对方已收货,但是未索取发票,在考虑退货当中,那这笔销售,应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢
老师,现在公司准备卖一批管材,现在签合同的时候有清单,清单中的不含税单价需要写出来具体的数,但是我这边在小数点后两位,够5我就进位了,我怕到时候跟开票系统里面的单价有出入,这个怎么保证一致呢
我单位与租户个人签订了房屋租赁合同,该租户申请以其所在单位抬头的房屋租赁发票 1.请问需要对方单位提供什么呢? 2.对方单位证明该员工属于该单位,确认其在我单位租房有说明模板供我们参考一下吗。
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
对收票公司有没有风险呢
你好,这个只要有实际业务就没关系。
收票单位能不确认吗?确认合同,开票方能开出发票不?
你好,是增加发票额度的时候需要对方确认。
确认之后税务局才会给增加额度,然后再开发票。
嗯,好的,谢谢老师
你好,不用客气的人。