你好,这个开红字发票冲减。
老师,你好,我们是建筑单位,我们给甲方多开发票了,好几个月了,现在要开红票,需要对方提供什么给我们,才能开红票吗
老师好,项目部所有人工工资由甲方代发,我们能给甲方开了人工费税票,还有材料费供货商也直接把税票开给甲方了,公司怎么做账务处理?
老师好,我们收到甲方工程款给甲方开了税票,甲方帮我们代发工资,这个怎么做账务处理?
多开工程款发票怎么办,挂靠其他公司开的票,票也给甲方了,但是甲方没退给我们
老师好,给甲方多开税票了怎么做账务处理?
老师,我这边要注销一个单位,现在应付账款的往来款金额较大找不到发票,供货商也不愿意再开或者我们在支付货款!请问一下怎么账务处理?
老师,发票报销审批流程应该是怎样的?财务审票应该是哪一步?
老板的工资做哪个科目?
暂估入库的成本月末已结转到本年利润,等冲的时候是否直接 借:预付账款-暂估 贷:本年利润
收入太多利润太高,交的所得税太多,给股东分红,是不是就可以少交企业所得税,个人股东分红,他需要交个人所得税,我们给他分红分录写什么
2025年补交2022年少交的印花税,补的时候进税金及附加还是直接冲未分配利润,求一下分录老师
电子税务局资产负债表里面应收账款是负数有问题吗
老师,我在3月有一笔分录挂错科目了,借:其他应收账款,贷:银行存款。现在我想在6月份调账,放回到应付账款,应该怎么写分录?
老师:我们建筑行业开出去的票是9个点,收到供应商的是13个点。这正常一样抵扣13个点吗?
深圳一般纳税人公司 能开普票吗
是甲方开红字发票吗?
是甲方开红字发票,他们交税?
你们开多了就应该你们开红字发票。
我们甲方说他们给我们开红字发票,他们交税我们还能抵扣?!
没有遇到过?不知怎么操作
你好,这个不是他们给你们开红字发票,是他们给你们开红字信息表倒是有可能。
那我这边怎么操作?
你好,你让对方开红字信息表,然后你这边确认就可以了。 开完红字信息表在开红字发票
那税谁交?还是外省的工程,还得预缴
你好,红字发票是不需要预交的 蓝字发票才需要 你们开出去,蓝字发票就是你们预交。