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老师,有一个系统研发的合同,合同含税金额173万,还没付款,收到30万专票。这个账务处理你能给我讲解一下吗

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2025-07-04 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-04 18:41

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-07-04 18:50

您好,合同含税 173 万未付款,收 30 万专票,需确认成本、待抵扣进项税,记欠款,后续处理付款、抵扣及剩余票 2.收票 借:研发支出(或成本科目) 297029.70(不含税)应交税费 - 待抵扣进项税额 2970.30(进项税) 贷:应付账款 - 供应商 300000(含税欠款) 付款 借:应付账款 - 供应商 300000 贷:银行存款 300000 进项税抵扣(认证后) 借:应交税费 - 进项税额 2970.30 贷:应交税费 - 待抵扣进项税额 2970.30 剩余 143 万 收票重复 1 - 3,付款时冲应付账款 3.拆分专票 成本(不含税) 、 进项税 记账 用 应付账款 挂欠款,付款冲减 进项税先 待抵扣 ,认证后转 进项税额 剩余未开票,收票同流程,完整走资金

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这个是自然人吗,那这个不能开专票给你们,这个开不了专票,这个个税需要看你税局那边,这个各地不一样,要是税局没有按核定扣话,发票备注栏写需要支付方代扣代缴,你们就按劳务报酬代扣代缴个税,这个最好是叫对方成立个体户这样,这样可以给你们开专票了,
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