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老师,请问充电桩运营企业的账务处理怎么做,比如电费还没支付时就收到电力公司的电费发票怎么做账?

2025-07-05 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 10:29

你好,根据业务发生情况,做相应分录,登记账簿,出具报表就是了。 支付了电费,还没有取得发票 借:预付账款,贷:银行存款 

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:30

是没支付就收到发票

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:31

你好 借:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:应付账款  

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:32

收到发票后,借:应付账款 贷:银行存款对吧

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:32

你好,是付款的时候,才是做你提到的这个分录  

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:34

哦哦好的,谢谢老师,那再请问我6月12号支付了6月1号~6月10号的电费2000元,没有收到发票怎么写分录啊

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:35

你好 借:预付账款,贷:银行存款 等收到了发票,在计入费用核算 

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:36

借:应付账款 贷:银行存款可以吗?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:36

你好,这样也是可以的,虽然科目不同,但是  是一个意思的 

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:41

好的,老师,我是这样做的。然后6月18号我又从云快充平台提现了3700元的电费到公司公账(平台后台显示这是5月29日到6月16日客户通过扫码支付到云快充平台的电费和服务费),这个要怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:42

你好 借:银行存款,贷:其他货币资金—某某平台

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:43

那什么时候把它转化为主营业务收入呢?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:43

你好,对方充电的时候,就转为  主营业务收入  

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:46

当平台收到电费的时候是吗?那我之前没有做怎么办,平台收到的时候都是很多笔小金额的收入,我能不能在提现到公司公账的时候一起做一笔主营业务收入?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:49

你好,不是平台收到款项,而是对方充电的时候就做收入。 如果只是充值,还没有实际充电,这个时候  只是计入预收账款核算的 

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快账用户7185 追问 2025-07-05 10:51

应该是对方充完电,开具发票之后,我做 借:其他货币资金-云快充平台 贷:主营业务收入-电费收入 应交税费-应交增值税-销项税额 是吗?

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齐红老师 解答 2025-07-05 10:52

你好 收款的时候,借:其他货币资金,贷:预收账款 对方充电的时候,借:预收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户7185 追问 2025-07-05 11:32

我们这是充多少就付多少,充完电直接扫码支付就可以了,不存在预付账款吧

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齐红老师 解答 2025-07-05 11:34

你好,如果没有提前付款,就可以不设置  预付账款  科目 

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你好,根据业务发生情况,做相应分录,登记账簿,出具报表就是了。 支付了电费,还没有取得发票 借:预付账款,贷:银行存款 
2025-07-05
您好!充电桩发票是你们的收入吧
2020-12-30
5月份要根据当月的电量暂估电费,6月收到发票只确认增值税
2025-06-14
这个电费你可以计入借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 你说的服务费是什么业务产生的?
2025-01-06
借主营业务成本贷应付账款。次月缴纳的时候借应付账款贷银行存款。
2024-04-13
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