这是收付实现制,通常应按权责发生制处理
老师,请问我用软件做账。月末结转期间损益,本年利润为315779.03。这个数据是对的。请问为什么利润表中,当月利润总额为314979.03。差额800。不知道哪里出错了。
老师你好!前期种植梭梭工程都是法人自己垫付或贷款支付前期费用,当时没有会计一直没有做账,今年4月开始做账,11月份做账中出现是19年工程用柴油的成本费用票,请问老师这些票据现在可以入账吗??当时都是实实在在发生的成本!
根据原始凭证做出来的利润表,老板说没有那么多利润,让财务根据银行余额去倒算证实利润没有错?我真的无法理解如此的逻辑思维。原始凭证记账后银行流水是对等的,但是各种本月费用计提后得出的纯利润,这样都怀疑有错。请问有没有银行余额去计算纯利润是否准确的。如果要算的话当月余额应该是+未收到的收入(挂账收入)-预付的费用。。。=纯利润?
请教一下我们2022年1月22才支付2020年11月客户的介绍费 那拉利润表的时候这笔销售费用-提成费是算实际支付的还是算当月的呢
老师,请问收入部分当月收款了,也开出发票了,但是成本部分是当月付款,但是次月收到发票的,这种情况我是要暂估收入成本吗,等次月再做实际的收入成本?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
就是没有还没有支付出去的成本费用也要预估是吗?
还没有支付出去的成本费用也要预估。
那当月支付上个月的费用,那当月利润就没这笔费用了吗?
是的,应在上月计提相关费用。
当然,若金额不大,且是这个月报销的,可直接作为这个月费用,上月不计提
那就是利润表,跟当月实际支付的费用,不是说一定一致的
是的,不是说一定一致的。
老师要是公司两套账的,内外账都是这样处理的吗?
内账可按收付实现制处理
外账的话对于费用一定是权责发生制是吗?
外账,多数业务是权责发生制
老师,开业当月收到第一笔业务定金,是不是费用那些可以不走开办费了
是,费用那些可以不走开办费