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老师,我是一家建筑劳务公司,可以享受月10万元以下免税的政策,但我开票做收入的时候,会计分录要不要做销项税额,以10万元为例,分录具体怎么做?

2025-07-05 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-05 17:10

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免

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不是销售免税产品吧,只是享受优惠免增值税政策吧
2023-07-13
同学你好  借:库存商品 91000 应交税费——应交增值税(进项税额)9000 贷:银行存款100000
2023-06-14
同学你好  借:库存商品 91000 应交税费——应交增值税(进项税额)9000 贷:银行存款100000
2023-06-14
您好 减免后可以不要计提
2020-12-30
你好,需要通过应交税费。
2025-04-16
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齐红老师 | 官方答疑老师

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