小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1%2B1%) 增值税=收款金额÷(1%2B1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-未交增值税 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-税费减免
老师, 1、是不是每月月底计提城建税、教育费附加. 、地方教育附加、印花税、水利基金?计提的分录老师可以发一下吗? 如果遇到免,是在每月月底记入营业税金及附加,2、缴纳是不是都在申报期内,也就是下月初申报期内?做缴纳的会计分录? 3、缴纳时适用国家税收优惠政策等(月小于10万元,季度小于30万元),将减免的部分记入营业外收入同时要不要冲掉营业税金及附加呀? 老师可以发一下减免的会计分录吗?
公司2020年购入设备不含税90万元,2020年总的利润总额在300万元以上,现在想在2021年1月申报的时候享受企业加速折旧税收优惠政策,是不是2020年的利润总额就会少于30万元,要是这样做的话会计分录要怎么写
你好,老师,我们公司是一般纳税人,收到果农开具的免税普票10万元,依据相关政策可以抵扣10*0.09=0.9万元的增值税进项税,请问下这个分录怎么做?
公司是个体户,享受月开票10万以内免税,那我做会计分录的时候,借银行存款 贷主营业务收入 就可以吗,
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入100万申报增值税了,10月份时收到工程款100万,并把发票开给对方了,10月份开具的100万发票就是3月份申报无票收入的100万,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录?是不是10月份要一笔开具发票正数分,再做一笔冲字分录,麻烦老师细看分录指导谢谢
下列关于与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失,收到时直接计入当期损益或冲减相关成本费用
老师您好!为什么收到专票是9%,还需要加计扣除吗
公司分期购买的设备,每期还贷金额想做实缴应该怎么做账
老师,企业汇算清缴的时候产生退税,是信息1-2季度预缴多交了,现在税务局专管员通知退税! 请问退税风险大吗?我如果不想退税现在改报表是不是有风险?和税务专管员怎么沟通好呢
老师,我们有的客户是,他在我们这里提货再销售给他的客户,由我们来开发票,这个怎么规避风险,怎么签合同,这属于什么形式?
老师,公司有房子,别的公司我们公司,发票开场地使用费,税率是多少? 开发票时场地使用费归哪类里?
老师麻烦问一下,我要看所得税每年交的是不是都差不多,应该用所得税除收入,得出比例吗,谢谢老师
老师,现在开普通发票能在晚上开吗?税务局系统在晚上能正常使用吗?
法人可以再所属公司领取工资吗
郭老师,老师,我们公司投资了一家食品公司20%股份:支付了投资款280万,现在想撤股,怎么操作?