不是销售免税产品吧,只是享受优惠免增值税政策吧
老师你好,假设小规模纳税人开具普票的时候税率选择了免税开了30万,又开了10万的专票,这样不就不能享受45万免税政策了嘛,那当时开具普票时做账是借的银行存款贷的主营业务收入呀,这样不就是多计入收入了吗?
老师,公司是养殖公司,免税,收到销售货款的时候不体现税,这样写分录可以吗? 借:银存 贷:主营业务收入
2022年1月开普票3个点发票 100000元享受政策2912.62增值税免税,做分录是借银行存款,贷主营业务收入, 不需要做应交税费吗?免税还是做营业外收入?
公司是个体户,享受月开票10万以内免税,那我做会计分录的时候,借银行存款 贷主营业务收入 就可以吗,
你好,老师。我们是小规模企业。2022年4月税局有个免税政策。请问一下,做收入的时候分录,借:银行存款贷:主营业务收入。还是借:银行存款贷:主营业务收入,贷:应交税费-减免税。应该做那个分录呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
对是的,享受政策
需要贷记应交税费-增值税。季末再转为营业外收入