你在25年补交税款的时候,做这个分录 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款
老师我这个左侧数据累计利润表这个季度交多少税上季度交了2718.44
老师,现在是不是都不需要税务登记了,公司营业执照出来后,税务就自动登记了?
老师,我想问一下小规模公司卖了一台车,账上没有固定资产也没有车的进项发票。怎么做账和报税
老师,我们是小规模纳税人公司,6月14日我们够买的酒用来赠送客户,对方给我们开了发票,这笔钱没有走公账过,7月4日让对方红冲了发票,这笔账可以不计入不做账吗?税务又怎么处理呢
老师,我们买个设备金额是3861.39,税额是38.61,合计是3900元,但是供应商给我们开的普票,那我固定资产金额应该入多少
老师您好,请问公司买空调,金额才七千多,计提折旧按多少年呢?
老师小企业会计准则可把2024年多计的管理费用调整到今年直接冲减管理费用吗?
每月申报重点人群税收减免(突然发现上月税收减免金额填报多了)。怎么处理。有什么税务风险(我司出口退税生产型企业)上个月留底。重点人群税收减免的金额冲减了出口免抵缴纳附加税
老师,自产自销水产品,用消耗性生物资产归集成本,结转库存商品的时候,鱼和虾分开可不可以用消耗性生物资产余额数除以2来算
租赁政府单位的厂房怎么计提费用
本年利润最终都是结转到利润分配-未分配利润里面。
做完上面的凭证,那个利润分配未分配利润的那个是增加了?还是减少了?
做了这个是减少了利润
因为我交税,证明我利润是大了,才交的税,那怎么利润减少了呢?
你好,你是因为没有发票而调。不是收入少了导致的利润少了。
好的明白了,多谢啊
你好,不用客气的人。
还有一个问题,就是24年预估的成本发票的应付账款,发票没有收到,税务报表调增,上面那个分录调整了,那我的应付账款怎么平账?
你好,你这个有没有实际业务,是本身就没有这个业务直接虚拟的成本,还是有业务,只是没有发票
虚拟发票,现在发票没有来,怎么平这个账目?
你好,这样子的话你要做的是做红字凭证冲减,不是在汇算清缴的时候调。