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24年企业所得税汇算清缴未取得发票,税务报表调增缴纳税款,24年度本年利润是借方。那25年的本年利润账务怎么处理?

2025-07-07 08:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-07 08:05

你在25年补交税款的时候,做这个分录 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:05

本年利润最终都是结转到利润分配-未分配利润里面。

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快账用户4600 追问 2025-07-07 08:41

做完上面的凭证,那个利润分配未分配利润的那个是增加了?还是减少了?

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:42

做了这个是减少了利润

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快账用户4600 追问 2025-07-07 08:44

因为我交税,证明我利润是大了,才交的税,那怎么利润减少了呢?

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:47

你好,你是因为没有发票而调。不是收入少了导致的利润少了。

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快账用户4600 追问 2025-07-07 08:50

好的明白了,多谢啊

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:51

你好,不用客气的人。

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快账用户4600 追问 2025-07-07 08:58

还有一个问题,就是24年预估的成本发票的应付账款,发票没有收到,税务报表调增,上面那个分录调整了,那我的应付账款怎么平账?

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齐红老师 解答 2025-07-07 08:58

你好,你这个有没有实际业务,是本身就没有这个业务直接虚拟的成本,还是有业务,只是没有发票

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快账用户4600 追问 2025-07-07 09:03

虚拟发票,现在发票没有来,怎么平这个账目?

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齐红老师 解答 2025-07-07 09:04

你好,这样子的话你要做的是做红字凭证冲减,不是在汇算清缴的时候调。

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