几个月前开发票,已经申报收入,现在收款,不用再申报收入了
你好 老师 我们是建筑劳务公司 我们公司给我们上家开了劳务发票 然后没有给我们打款 就通过银行给所有的农民工打了工资 这个账 我们怎么来做哎
老师,请问建厂,预付给个人工程预付款,后来过了好几个月这个人用他家公司开了票给我们,我之前应该怎么做账
老师,有家公司开给我们发票,过了一个月我们又给这家公司开发票,而且开同样的产品开回去,请问这样有什么风险吗?
老师,请问一下老板的一个商贸公司之前一直是零申报,这个月他要转别家的工程款,开材料发票给建筑公司,这样有风险没?他把进项都开来了,在开销项的话有问题没?
老师,我想问一下,我们有两家公司,一家生产企业,一家贸易的企业,每个月的发票都是配上的,然后5月份的时候发票没有配上,这个月发现的,那我这个成本应该怎么调整
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
老师您好!请问制造费用-职工薪酬下面可以设三级科目劳务派遣费吗
老师好!~施救拖车合作事项,修理厂占60%,我公司占40%,假如收到一笔200施救费,我公司小规模纳税人,该怎么做分录。哪个是对的呢 一、1. 确认收入时 借:银行存款 200 贷:主营业务收入 198.02 应交税费 - 应交增值税 1.98 2. 分配收益时 借:主营业务收入 120 贷:其他应付款 - 修理厂 120 3. 支付修理厂款项时 借:其他应付款 - 修理厂 120 贷:银行存款 120 二、借:银行存款 200 贷:主营业务收入 79.21 应交税费 - 应交增值税 0.79 其他应付款 - 修理厂 120
我们公司租用别人的无形资产入什么科目
为啥有的小规模既要交企业所得税,又要交个人所得税
老师,25年7月份注册的个体工商户,25年三季度开普通发票不含税销售收入146732.87如何填写增值税及附加税申报表
那还用勾选确认进项税吗
现在不用勾选确认进项税
那报税怎么操作呢
本月没有收入,也没有勾选,零申报增值税
老师你说的收入是以开票为准吗?还是说 账户进款就是有收入
实际中,通常是以开票确认收入
那我们通常一年也开不了几次发票,难道一年就报几次税?税务局会不会查我们
若确认客户不要发票,收款时确认未开票收入与增值税