你好,这种你做使用权资产,然后也是可以折旧的。
老师,我们是代账公司,请问下,我每个月要不要给每个公司固定资产计提折旧呢?我都不知道在哪里看有没有固定资产
老师,请教一下,公司有购买固定资产,但是公司要注销,折旧没有提完,固定资产剩余的账面价值是要结转到固定资产清理吗?固定资产被其他关联公司使用了,准备注销2家公司,还有2家正常。
您好老师,我这边2020年购买的固定资产因为是分期付款,所以一直没有计提折旧,现在款已经付清了,该怎么做折旧呢,请老师帮我解答一下,谢谢!
您好老师,我这边2020年购买的固定资产因为是分期付款,所以一直没有计提折旧,现在款已经付清了,该怎么做折旧呢,请老师帮我解答一下,谢谢!
请问固定资产转固定资产清理,那么借方固定资产清理是含税的还是不含税价?当初购入固定资产时没有计提折旧,那么还需要借:累计折旧吗?
老师,根据资产负债表的资产总计的期末数,和利润表,我填的企业所得税数额对吗
老师,请问一下,社保的注销流程,是不是填写上传注销社会保险缴费登记表就行的了呢?
老师,销售商品没有确认收入怎样做分录?
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
所有权没有转移就不能入固定资产
知道付清货款,才能入固定资产
直到换知道
你好,是的,可以这样子理解。
那我已经入了固定资产了,年底审计会让我调出来了吗
你好。你如果汇算清缴之前还没有发票的话,是不能够税前扣除的。
最少得两年才能付清
你好对方也没有给你开发票,是不是?
但是有合同,也不是租赁合同,确实属于卖设备合同,暂估入账,也不可以吗
而且,之前已经买过他家好几台设备了
你好,可以。一般问题不大。
因为设备金额过大,所以分期付款
你好,可以的,你可以按你说的这样子做。
但是合同说明,没付清货款,所有权没有转移,我当时没看到这条信息,
你好,这个没关系的。